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老師你好,我五月份抵扣了34萬的進(jìn)項,未做賬,我六月做賬時,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-已認(rèn)證進(jìn)項稅34萬 貸:應(yīng)付賬款 老師,分錄這樣做對嗎?

2023-06-20 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-20 20:49

您好,這個是沒錯的哈,沒錯

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快賬用戶7284 追問 2023-06-20 20:50

老師,我若寫成應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額34萬是不對的吧

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齊紅老師 解答 2023-06-20 20:58

你之前五月份沒做是嗎

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快賬用戶7284 追問 2023-06-20 21:01

老師,我五月沒做,6月初抵扣了進(jìn)項

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齊紅老師 解答 2023-06-20 21:05

那你就是進(jìn)項稅額就可以了

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您好,這個是沒錯的哈,沒錯
2023-06-20
您好,這個是是借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額34 貸:應(yīng)付賬款
2023-06-20
12月份 做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項 6月份要抵扣這張票,不需要做分錄了
2022-07-06
你好,這個做賬的話是沒問題。
2023-04-11
你好,可以的,你這個沒問題。
2024-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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