您好,這個是沒錯的哈,沒錯
老師 11月有一張進(jìn)項沒有抵扣 做了借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 12月份 做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄
老師,8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會計分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進(jìn)項分錄吧,是抵扣再做到賬上分錄:紅沖前面暫估分錄,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商,對嗎
你好...10月份的發(fā)票..我11月份已經(jīng)認(rèn)證.. 借:原材料1 應(yīng)交-進(jìn)項0.13 貸:應(yīng)付賬款- 進(jìn)項也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn). 到我認(rèn)證完..對方?jīng)_紅了.. 這個分錄怎么寫..
老師好 認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項稅額 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)賬稅 這樣做分錄可以嗎
老師你好,我五月份抵扣了34萬的進(jìn)項,未做賬,我六月做賬時,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-已認(rèn)證進(jìn)項稅34萬 貸:應(yīng)付賬款 老師,分錄這樣做對嗎?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
老師,我若寫成應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額34萬是不對的吧
你之前五月份沒做是嗎
老師,我五月沒做,6月初抵扣了進(jìn)項
那你就是進(jìn)項稅額就可以了