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老師 11月有一張進項沒有抵扣 做了借:原材料 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項 貸:應(yīng)付賬款 12月份 做了 借:應(yīng)交稅費/待認(rèn)證進項 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄

2022-07-06 21:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-06 21:35

12月份 做了 借:應(yīng)交稅費/待認(rèn)證進項 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項 6月份要抵扣這張票,不需要做分錄了

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快賬用戶6324 追問 2022-07-06 21:37

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-06 21:38

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12月份 做了 借:應(yīng)交稅費/待認(rèn)證進項 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項 6月份要抵扣這張票,不需要做分錄了
2022-07-06
你好,現(xiàn)在這樣做分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額
2020-12-02
結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項? 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-29
你好,同學(xué),可以這樣做。
2024-06-30
你好,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
2021-07-06
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