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老師好 認證未抵扣的進項稅額 借原材料 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款 然后結轉進項稅 借 應交稅費 轉出未交增值稅 貸應交稅費進賬稅 這樣做分錄可以嗎

2023-04-11 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-11 10:44

你好,這個做賬的話是沒問題。

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快賬用戶1385 追問 2023-04-11 10:47

我這樣做分錄跟這種計入待抵扣進項稅有啥不同 如果計入待抵扣進項稅 又該怎樣做結轉分錄呢 借原材料 應交稅費應交增值稅待抵扣進項稅額 貸應付賬款

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齊紅老師 解答 2023-04-11 10:49

現(xiàn)在沒有待抵扣這個科目。

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快賬用戶1385 追問 2023-04-11 10:52

沒有這個嗎 好多人都說計入這個待抵扣進項稅 這樣做分錄我不知道怎們結轉 那我就按我這個方式做賬就行嗎

沒有這個嗎 好多人都說計入這個待抵扣進項稅   這樣做分錄我不知道怎們結轉   那我就按我這個方式做賬就行嗎
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齊紅老師 解答 2023-04-11 10:53

你沒有認證的,進入到待認證進項稅額里。

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你好,這個做賬的話是沒問題。
2023-04-11
結轉進項,銷項? 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項 借:應交稅費-增值稅-銷項 貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
2022-11-29
您好, 沒錯 您說的這個步驟很詳細
2022-06-10
你好,你這樣做分錄是完全正確的。
2022-11-24
同學你好 結轉的分錄不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-11-03
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