你好是的,他是按總額來交的。
老師,公司是小規(guī)模,這季度普票開了20萬,專票開了100萬,加起來120萬了,那20萬普票也要交增值稅嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模中介公司,本季度自行開了專票27萬,普票開了5.5萬,就超了30萬季度范圍內(nèi)了,請問交稅除了正常開專票的那27萬的銷售銳后,普票這塊要交嗎,普票開了是1%
小規(guī)模清洗服務(wù)公司,二季度1%的專票開了39000元,普通發(fā)票1%開了27萬元,電子發(fā)票1%開了3萬,這個季度是要全額交3%的稅嗎
老師,小規(guī)模納稅人,八月份開了專票20萬出去,普票6萬,季度要是不超30萬,那是不是只要交專票的稅就可以了?超了30萬就專票普票都要交稅?
老師,你好! 小規(guī)模季度不超30萬是包括專票嗎?我們專票開超了,普票沒開,那我們現(xiàn)在在開普票也要交稅嗎?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
按我總開票金額來交嗎?我總額有專票和普票啊,稅率也不一樣,專票我開了是3,普票1
你好,是啊,按照發(fā)票上面的稅額來交就可以了。專票的就按3%,普通發(fā)票按1%。
按正常來說的話,如果不超30萬的話,我開的專票開出多少就交多少稅而已,不用考慮開普票那邊,但是現(xiàn)在是超季度30了,
喔,老師的意思是說專票我開了27萬的銷售稅該交多少就交多少,然后普票的開了多少也照樣交多少稅是這樣子算是嗎
你好,是的。老師的意思是說專票我開了27萬的銷售稅該交多少就交多少,然后普票的開了多少也照樣交多少稅是這樣子算是嗎?是的,超過了30萬就是這樣算。
不是按超額的部份交,而是本季度開出多少普票就交多少稅是吧
你好是的,就是這樣子。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了,。