你好,需要的需要繳納。

老師我問下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當月增值稅要不要去異地預繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預不預繳增值稅都要在異地預繳這兩個稅的是嗎?
工程項目在異地,這個異地也需要繳稅,是不是在電子稅務局就可以異地繳稅?不用去項目所在地的稅務局繳納?之前的會計每個月月初去異地稅務局繳納,我就很疑惑,這個不是可以網(wǎng)上整嗎?
異地預繳的個稅需要在異地的個稅系統(tǒng)上全員申報,那個稅是不是也是在異地個稅系統(tǒng)繳納,公司注冊地稅務上需要做什么操作嗎
50萬的異地工程,1號開工,20號結(jié)束,25號開出全額發(fā)票,需要在異地預繳增值稅嗎?還是在企業(yè)本地申報增值稅?
異地工程,在本地先開的發(fā)票所以在本地繳納的全部稅額,那異地的預繳稅是不是不需要在繳納
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝!
老師,我們是做短劇拍攝的,公司出的合同只寫單價,和天數(shù)不寫總額,這樣能簽嗎?對于財務來說有有風險嗎
老師,請問一般納稅人。之前銷項稅額和進項稅額都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我們現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
生產(chǎn)企業(yè),購進水杯金額20萬,進項13萬,出口水杯出口額FOB價30萬,請問出口對應的進項13萬,做免稅處理,申報增值稅時,需要把13萬做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?該在附表二中哪一欄填寫
您好老師,我們給保險公司的支公司簽訂的合同,要開發(fā)票,讓開給他們上一級分公司,是不是支公司沒有獨立的稅號?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請了信用證,放款到供應商公司,我公司應該如何做賬?
接收了代賬公司交回來的賬.感覺就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進行股權變更,賬上其他應收和其他應付掛了1千多萬,大部分應收都是個人,然后系統(tǒng)申報的財務報表和她發(fā)回來的也對不上,現(xiàn)在變更股權稅局要求提供近3年明細賬和財務報表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來。
錢已經(jīng)付了,但對方不開票怎么做分錄,可以做費用嗎?
公司正在裝修收到裝修費發(fā)票可以分攤嗎?
開了發(fā)票的當月應該先交,次月的時候你再申報抵扣。
能請老師詳細說一說么
我們單位在異地的工程,現(xiàn)在都是在本地開的發(fā)票交的稅,預繳不是得未開發(fā)票才能繳稅么,
你好,這個月開的發(fā)票在次月15號之前預繳,你預繳了之后,在下一個月正常申報,報稅期正常申報,預繳的稅款可以正常抵扣,所以預繳不能省略,必須去交,沒有交的話,以后查到需要交滯納金的。
老師,那要是在本地已經(jīng)交完稅點話,再在異地繳納預交稅款,這樣不是交重了一份么,本地交的那一份也不能退回
發(fā)票已經(jīng)是前幾個月的事情,報稅期正常申報的也是本地,并沒有在異地正常申報
是的是的,本地的不能退回,因為你的納稅所屬期修改不了。
你們單位的問題 你在預交異地的時候為什么不預交,你現(xiàn)在交的話不就晚了 沒有重復交稅,不會給你退稅,這個預繳的稅款可以留著以后抵扣以后的項目。
就是因為現(xiàn)在交晚了,又在本地已經(jīng)全額繳納了稅款,所以才想請問一下老師有什么辦法
現(xiàn)在要是想在外地補繳的話,就相當于多交了一份稅款
年底退稅的話有沒有可能將報錯的稅退回來
沒有其他的辦法,你只能教留著,以后抵扣其他的項目不就可以了?
就是在本地交的那個稅,還可以抵扣其他的項目么,對這個我不太了解
你好,你在項目地繳納的稅款,然后你在企業(yè)所在地回來可以抵扣的,不管哪個項目的都可以