你好,需要的需要繳納。
老師我問下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當(dāng)月增值稅要不要去異地預(yù)繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預(yù)不預(yù)繳增值稅都要在異地預(yù)繳這兩個稅的是嗎?
工程項目在異地,這個異地也需要繳稅,是不是在電子稅務(wù)局就可以異地繳稅?不用去項目所在地的稅務(wù)局繳納?之前的會計每個月月初去異地稅務(wù)局繳納,我就很疑惑,這個不是可以網(wǎng)上整嗎?
異地預(yù)繳的個稅需要在異地的個稅系統(tǒng)上全員申報,那個稅是不是也是在異地個稅系統(tǒng)繳納,公司注冊地稅務(wù)上需要做什么操作嗎
50萬的異地工程,1號開工,20號結(jié)束,25號開出全額發(fā)票,需要在異地預(yù)繳增值稅嗎?還是在企業(yè)本地申報增值稅?
異地工程,在本地先開的發(fā)票所以在本地繳納的全部稅額,那異地的預(yù)繳稅是不是不需要在繳納
老師好 下圖的第一點,那如果是自然人個人免費給其他單位和個人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因為在境內(nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費,而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認為就不用收增值稅,不知道理解得對不對? 2.就是為什么自然人個人免費提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個人免費轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對于我公司來這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風(fēng)險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
開了發(fā)票的當(dāng)月應(yīng)該先交,次月的時候你再申報抵扣。
能請老師詳細說一說么
我們單位在異地的工程,現(xiàn)在都是在本地開的發(fā)票交的稅,預(yù)繳不是得未開發(fā)票才能繳稅么,
你好,這個月開的發(fā)票在次月15號之前預(yù)繳,你預(yù)繳了之后,在下一個月正常申報,報稅期正常申報,預(yù)繳的稅款可以正常抵扣,所以預(yù)繳不能省略,必須去交,沒有交的話,以后查到需要交滯納金的。
老師,那要是在本地已經(jīng)交完稅點話,再在異地繳納預(yù)交稅款,這樣不是交重了一份么,本地交的那一份也不能退回
發(fā)票已經(jīng)是前幾個月的事情,報稅期正常申報的也是本地,并沒有在異地正常申報
是的是的,本地的不能退回,因為你的納稅所屬期修改不了。
你們單位的問題 你在預(yù)交異地的時候為什么不預(yù)交,你現(xiàn)在交的話不就晚了 沒有重復(fù)交稅,不會給你退稅,這個預(yù)繳的稅款可以留著以后抵扣以后的項目。
就是因為現(xiàn)在交晚了,又在本地已經(jīng)全額繳納了稅款,所以才想請問一下老師有什么辦法
現(xiàn)在要是想在外地補繳的話,就相當(dāng)于多交了一份稅款
年底退稅的話有沒有可能將報錯的稅退回來
沒有其他的辦法,你只能教留著,以后抵扣其他的項目不就可以了?
就是在本地交的那個稅,還可以抵扣其他的項目么,對這個我不太了解
你好,你在項目地繳納的稅款,然后你在企業(yè)所在地回來可以抵扣的,不管哪個項目的都可以