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老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!

2025-11-07 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-07 18:09

第一行和第二航填寫(xiě)-47000 第四行填寫(xiě)31916 9.43 如果這里是不含稅的,需要÷1.01 專票是1%的還是3%

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快賬用戶7124 追問(wèn) 2025-11-07 18:14

319169.43是不含稅銷售額? 紅沖專票含稅銷售額47000(1%)

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齊紅老師 解答 2025-11-07 18:17

減免的2% 在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免抵扣金額填寫(xiě),47000×2%。

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齊紅老師 解答 2025-11-07 18:17

上面那個(gè)是負(fù)數(shù),忘了寫(xiě)了。

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快賬用戶7124 追問(wèn) 2025-11-07 18:23

老師? 意思免稅銷售額算超過(guò)起征點(diǎn)對(duì)嗎?需要繳納增值稅,不能減紅沖,主要免稅銷售額不知道怎么填寫(xiě)!

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齊紅老師 解答 2025-11-07 18:27

沒(méi)有超過(guò)超過(guò)了的話在第一行里面填寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2025-11-07 18:28

免稅銷售額不用說(shuō)的,因?yàn)槟闾顚?xiě)了之后他系統(tǒng)自動(dòng)給你在免稅銷售額里面帶過(guò)去 ?

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快賬用戶7124 追問(wèn) 2025-11-07 18:31

好的? 謝謝!

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快賬用戶7124 追問(wèn) 2025-11-07 18:33

老師主要? 那個(gè)免稅銷售額我沒(méi)有開(kāi)票,是天貓后臺(tái)數(shù)據(jù),現(xiàn)在也會(huì)自動(dòng)帶過(guò)去?

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齊紅老師 解答 2025-11-07 18:33

不會(huì)自動(dòng)帶過(guò)去,你需要自己填寫(xiě)

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快賬用戶7124 追問(wèn) 2025-11-07 18:35

我是按319169.43-47000=272169.43? 填寫(xiě)第10欄 還是按319169.43÷1.03=309873.2330097? ?填寫(xiě)第3欄 是按那個(gè)呢?

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齊紅老師 解答 2025-11-07 18:43

按照第二種方法,因?yàn)檫@個(gè)復(fù)數(shù)已經(jīng)單獨(dú)填寫(xiě)了,就不能再減去了

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快賬用戶7124 追問(wèn) 2025-11-07 18:45

好的? 明白老師,這樣就是達(dá)到起征點(diǎn),謝謝!

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齊紅老師 解答 2025-11-07 18:47

不用客氣,工作愉快

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