第一行和第二航填寫(xiě)-47000 第四行填寫(xiě)31916 9.43 如果這里是不含稅的,需要÷1.01 專票是1%的還是3%

老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
麻煩各位老師解答。我們是增值稅小規(guī)模納稅人,2022年3月發(fā)生了銷售退回,銷售是稅費(fèi)已繳納,當(dāng)時(shí)還是稅控盤(pán),開(kāi)具了對(duì)應(yīng)金額的紅字發(fā)票,在4月進(jìn)行一季度納稅申報(bào)的時(shí)候也對(duì)應(yīng)的在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中填列了負(fù)數(shù)金額,對(duì)應(yīng)稅款并未進(jìn)行退回,賬面在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))借方余額。在2023年4季度發(fā)生了銷售收入,開(kāi)具了增值稅發(fā)票,在繳納稅款時(shí)稅務(wù)大廳說(shuō)要在發(fā)生沖紅的當(dāng)期體現(xiàn),本期不能抵扣,當(dāng)期報(bào)表中已經(jīng)體現(xiàn)了,現(xiàn)在要怎么操作呢?也無(wú)專管員聯(lián)系溝通過(guò)發(fā)生的負(fù)數(shù)稅費(fèi)是退稅還是發(fā)生應(yīng)稅服務(wù)后做無(wú)票收入抵扣,掛賬了成
老師:您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,設(shè)計(jì)行業(yè)。去年有三筆設(shè)計(jì)費(fèi)用合計(jì)23萬(wàn)因?yàn)榧追讲婚_(kāi)具發(fā)票,所以申報(bào)了未開(kāi)票收入。今年1月份這三筆設(shè)計(jì)費(fèi)用甲方又要求我們把發(fā)票開(kāi)了。這個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)具其他發(fā)票,只開(kāi)具了這筆之前已經(jīng)申報(bào)過(guò)未開(kāi)票收入的23萬(wàn)的發(fā)票。第一季度增值稅申報(bào)時(shí),增值稅申報(bào)表我填寫(xiě)了0,到稅務(wù)大廳申報(bào)后,稅務(wù)人員說(shuō)比對(duì)不通過(guò),強(qiáng)制申報(bào)后電子發(fā)票賦額為0,無(wú)法開(kāi)具發(fā)票?,F(xiàn)在我準(zhǔn)備之前的申報(bào)表,準(zhǔn)備聯(lián)系稅務(wù)處理申報(bào)比對(duì)不通過(guò)的問(wèn)題,發(fā)現(xiàn)去年申報(bào)的未開(kāi)票收入當(dāng)時(shí)估計(jì)是沒(méi)有四舍五入的原因,申報(bào)的金額比實(shí)際開(kāi)具發(fā)票的票面金額少了1分錢(qián),現(xiàn)在該如何處理?
老師好!)購(gòu)買(mǎi)了一套員工宿舍用的桌子,價(jià)格為1930元,此交易是真實(shí)存在的,商家提供的發(fā)票是由深圳市福田區(qū)福維答貿(mào)易商行(個(gè)體工商戶)開(kāi)出,發(fā)票號(hào)碼:******,產(chǎn)品是家具,金額¥1910.89元,稅額¥19.11元,合計(jì)¥1930元,該票我公司已入賬。于2025年6月12日收到稅局通知,以上發(fā)票涉及虛開(kāi),我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表已作調(diào)增,并補(bǔ)繳了稅款96.5元。 后稅局要求填以下資料:但我不知道要怎樣填寫(xiě),麻煩老師幫我填寫(xiě),謝謝您 增值稅抵減留抵金額(元): 企業(yè)所得稅調(diào)整應(yīng)納稅所得額(元): 企業(yè)所得稅調(diào)整應(yīng)納稅額(元): 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損額(元):
這個(gè)為什么不選實(shí)際利率?
流動(dòng)資產(chǎn)一定大于流動(dòng)負(fù)債嗎,小于行不行
公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái),這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同,由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅,每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎?
顯示屏安裝服務(wù)到底是9%還是6%呢?如宣傳滾動(dòng)字幕顯示屏安裝
工商銀行下載的電子回單為什么是一個(gè)回單一個(gè)PDF,怎么樣可以作為一個(gè)文件,一個(gè)月回單
你好,老師,我們是個(gè)體戶,后面又成立為公司前期的庫(kù)存怎樣進(jìn)入公司里面?公司為2025年成立,直接錄期初數(shù)可以嗎?
老師我有筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出7萬(wàn)、是出口商品金額不能退稅的,轉(zhuǎn)出這個(gè)金額科目我是借:生產(chǎn)成本7萬(wàn),還是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出7萬(wàn)
公司往來(lái)亂的很,可能都是以前代付款導(dǎo)致的,現(xiàn)在問(wèn)業(yè)務(wù)員也問(wèn)不出什么來(lái),那這些賬怎么處理的好?
老師,您好,我公司采購(gòu)了農(nóng)戶自產(chǎn)的水果,貨值26萬(wàn),現(xiàn)在讓他給我們公司開(kāi)發(fā)票,他不愿意開(kāi)票,他說(shuō)因?yàn)榕露悇?wù)找他交個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)是不有什么政策文件是農(nóng)戶自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品銷售所得是免收增值稅和個(gè)稅
加工成本是指的什么意思?有公式嗎?


319169.43是不含稅銷售額? 紅沖專票含稅銷售額47000(1%)
減免的2% 在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免抵扣金額填寫(xiě),47000×2%。
上面那個(gè)是負(fù)數(shù),忘了寫(xiě)了。
老師? 意思免稅銷售額算超過(guò)起征點(diǎn)對(duì)嗎?需要繳納增值稅,不能減紅沖,主要免稅銷售額不知道怎么填寫(xiě)!
沒(méi)有超過(guò)超過(guò)了的話在第一行里面填寫(xiě)
免稅銷售額不用說(shuō)的,因?yàn)槟闾顚?xiě)了之后他系統(tǒng)自動(dòng)給你在免稅銷售額里面帶過(guò)去 ?
好的? 謝謝!
老師主要? 那個(gè)免稅銷售額我沒(méi)有開(kāi)票,是天貓后臺(tái)數(shù)據(jù),現(xiàn)在也會(huì)自動(dòng)帶過(guò)去?
不會(huì)自動(dòng)帶過(guò)去,你需要自己填寫(xiě)
我是按319169.43-47000=272169.43? 填寫(xiě)第10欄 還是按319169.43÷1.03=309873.2330097? ?填寫(xiě)第3欄 是按那個(gè)呢?
按照第二種方法,因?yàn)檫@個(gè)復(fù)數(shù)已經(jīng)單獨(dú)填寫(xiě)了,就不能再減去了
好的? 明白老師,這樣就是達(dá)到起征點(diǎn),謝謝!
不用客氣,工作愉快