你好,紅字發(fā)票是不需要認(rèn)證的,在附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出項(xiàng)目填
老師,我們是采購方,之前認(rèn)證抵扣過,現(xiàn)在需要采購?fù)素?,我們申?qǐng)紅字信息表,比如是在7月份開的信息表,在8月份報(bào)稅的時(shí)候,是不是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是收到紅字發(fā)票在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
19年支出的一筆費(fèi)用,收到專票進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,本月收到對(duì)方的退款和紅字發(fā)票,在進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)需要認(rèn)證嗎?還是不用認(rèn)證,在報(bào)稅的附表二中,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄填寫進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了?
上月開出發(fā)票未認(rèn)證,本月做了紅沖,那么在增值稅申報(bào)表中這個(gè)紅字的進(jìn)項(xiàng)稅額要填在表二中20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那欄嗎
老師你好!請(qǐng)問我8月開了一張紅字專用發(fā)票信息表,進(jìn)項(xiàng)是以前已抵扣了。問是如果抵扣過了開的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)額會(huì)當(dāng)月轉(zhuǎn)出是嗎?電子稅務(wù)報(bào)表進(jìn)項(xiàng)20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)可以手動(dòng)改為0嗎?,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)不夠轉(zhuǎn)出后要多交7萬稅。
老師好:購買方1月份申請(qǐng)(已經(jīng)認(rèn)證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報(bào)時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報(bào)時(shí)填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填負(fù)數(shù)嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺(tái)單價(jià)在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細(xì)賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票
賬務(wù)處理上應(yīng)怎么做分錄呢
您好,通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出核算