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老師,這個月我們有3筆專票需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是不是就是在ETax中增值稅申報表附表二填列進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額就可以了?不用在 增值稅綜合平臺勾選進(jìn)項轉(zhuǎn)出的發(fā)票?我登錄增值稅綜合服務(wù)平臺,沒有發(fā)票哪里可以勾選進(jìn)項轉(zhuǎn)出的發(fā)票,是不是不用勾選?
老師,假如進(jìn)項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進(jìn)項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 50 貸:待抵扣進(jìn)項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
老師您好,公司購入的酒水送客戶的,開進(jìn)來的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,在勾選平臺上已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在我想把進(jìn)項稅額做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填在附表二的哪欄合適?
您好,增值稅進(jìn)項發(fā)票在認(rèn)證平臺上能夠查到并且已經(jīng)勾選抵扣了,但是這張發(fā)票沒有回來因此一直也沒有在做憑證時錄入進(jìn)項稅。需要把這張認(rèn)證了的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,公司員工宿舍用的淋浴房,開進(jìn)來的是增值稅專用發(fā)票,稅額已經(jīng)勾選抵扣了,本月我做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,是在附表二中的15欄填上要轉(zhuǎn)出的稅額嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?