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老師,去年借方的其它應(yīng)付款接下來拿不到發(fā)票了,我準(zhǔn)備調(diào)整了,借利潤分配-未分配利潤貸其它應(yīng)付款

2023-06-15 08:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-15 08:36

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3219 追問 2023-06-15 08:40

到明年匯算哪張表需要再調(diào)整下

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齊紅老師 解答 2023-06-15 08:41

你好,不需要調(diào)整了,你這個不影響利潤。

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快賬用戶3219 追問 2023-06-15 08:45

不影響2023年利潤那影響以前年度的利潤嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-15 08:47

是的,影響以前年度的,但是影響以前年度的,你也沒有抵扣所得稅。 匯算清繳不需要調(diào)整

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快賬用戶3219 追問 2023-06-15 08:49

不太明白抵扣所得稅

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齊紅老師 解答 2023-06-15 08:53

你好,你這個利潤分配,未分配利潤在稅前扣除了嗎?預(yù)繳的時候。

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齊紅老師 解答 2023-06-15 08:53

因為他不在利潤表里面,你都是根據(jù)利潤表來申報所得稅,不是嗎。

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快賬用戶3219 追問 2023-06-15 12:46

老師,負(fù)數(shù)發(fā)票備注寫什么

老師,負(fù)數(shù)發(fā)票備注寫什么
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齊紅老師 解答 2023-06-15 12:50

紅沖某某業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶3219 追問 2023-06-15 15:17

老師這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)

老師這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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齊紅老師 解答 2023-06-15 15:23

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項

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齊紅老師 解答 2023-06-15 15:23

那個已交稅金是什么業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶3219 追問 2023-06-15 15:30

就是上月申報增值稅的,月初去打印的回單

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齊紅老師 解答 2023-06-15 15:32

這個是繳納的嗎?你再做一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費已交稅金。

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快賬用戶3219 追問 2023-06-15 15:39

每個月結(jié)轉(zhuǎn)成本后面是不是必須要結(jié)轉(zhuǎn)這個增值稅到下個月,結(jié)轉(zhuǎn)后借貸都沒有余額嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-15 15:44

你好,一般是按月結(jié)轉(zhuǎn),你也可以按年結(jié)轉(zhuǎn),也有些他不結(jié)轉(zhuǎn)的老會計,一般他就不接磚,都帶著余額。

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齊紅老師 解答 2023-06-15 15:44

轉(zhuǎn)了以后核對的時候你也方便

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快賬用戶3219 追問 2023-06-15 15:48

轉(zhuǎn)出未交這個數(shù)據(jù)怎么算的

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齊紅老師 解答 2023-06-15 15:49

銷項稅額減進(jìn)項稅額加進(jìn)項轉(zhuǎn)出減上期留底 簡單說,就是你需要繳納的增值稅

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可以的,可以這么做的。
2023-06-15
你好,沒問題,是可以這么做。
2023-03-15
其他應(yīng)付款改成應(yīng)付股利 假設(shè)不交個稅的
2024-08-08
您好 請問去年暫估的時候分錄怎么寫的
2022-04-21
同學(xué)您好,您的分錄是正確的,沖銷其他應(yīng)付款,管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替
2024-01-26
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