同學您好,您的分錄是正確的,沖銷其他應付款,管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替
20年多做了一筆管理費用,如果要調(diào)整分錄,請問這樣做對嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
你好老師 其他應付款調(diào)增 ,借其他應付款,貸以前年度損益 ,補交企業(yè)所得稅了 再怎么做分錄?還用做??利潤分配-未分配利潤??貸????以前年度損益調(diào)整嗎?
之前年度多記了管理費用,那么在今年的賬務處理中 借,管理費用,貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整,貸,應交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-未分配利潤嗎
老師,走以前年度損益,借以前年度損益調(diào)整貸其他應收款,借利潤分配-未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,涉及資產(chǎn)負債表,其他應收款年初數(shù)和未分配利潤年初數(shù)要不要調(diào)整呢?怎么調(diào)?謝謝
22年應該做管理費用的。做成其他應付款了,23年調(diào)整,借以前年度調(diào)整損益貸其他應付款。借利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益對嗎
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務,一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
還要動2022年企業(yè)所得稅清繳嗎
不用動了,如果這個數(shù)據(jù)不太大的話,建議直接入當期
我用的是以前年度調(diào)整損益。不要動22年的以前年度調(diào)整損益嗎
入當期不是直接用管理費用嗎,不用以前年度調(diào)整損益?
嗯,這個業(yè)務的金額有多大?