好,這個您要咨詢一下您項目所在地的稅務(wù)局。
請問老師:公司有省內(nèi)異地提供建筑服務(wù)的項目,現(xiàn)在公司項目的施工管理人員以及農(nóng)民工的工資薪金所得,是不是需要在項目所在地的所屬稅務(wù)機關(guān)申報個人所得稅?
老師,請問建筑業(yè)跨市或跨省的工程,做預(yù)繳稅還要在當(dāng)?shù)厣陥髠€稅是嗎?
建筑安裝工程,我司去年在省外預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但是在本省湖南省未預(yù)繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在在做2022年的匯算清繳,要退企業(yè)所得稅,請問這個退稅是在本省申請退稅呢?還是要去當(dāng)時省外預(yù)繳地申請退稅呢?
老師,異地建筑工程,機構(gòu)地在安徽省,在廣東省做工程,請問一定要在廣東省申報綜合個人所得稅嗎?
尊敬的納稅人:根據(jù)《國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局關(guān)于省內(nèi)跨市經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的公告》,總機構(gòu)在廣東?。ú话ㄉ钲冢┣以诳倷C構(gòu)所在市以外的省內(nèi)其它地區(qū)成立的項目部不就地預(yù)繳企業(yè)所得稅。如屬于此情形,請勿通過該模塊進行預(yù)繳申報。 我公司是江門注冊地,在湛江有建筑安裝項目,在9月預(yù)繳增值稅,要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?上面的政策是如何理解?
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%