同學(xué)你好 負(fù)數(shù)不是沖減了嗎
老師,加計(jì)抵減10%的會(huì)計(jì)分錄 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益 次月繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 ?(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減) 這樣做對(duì)不對(duì)? 如果我沒(méi)有入其他收益,而是發(fā)生的時(shí)候直接沖減了成本和費(fèi)用,這樣做是不是不符合規(guī)定,需要調(diào)整 貸:銀行存款
老師,我在前幾個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄中錯(cuò)誤記錄,借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款中,未做借:應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減,然后交稅的時(shí)候又直接寫(xiě)了借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅,貸:應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減,然后庫(kù)存商品已售完,成本也已結(jié)算,加計(jì)抵減科目有余額了,我要怎么辦?
去年加計(jì)抵扣計(jì)提多計(jì)提了9.99,12月的時(shí)候已經(jīng)全部抵減增值稅了,這個(gè)月稅務(wù)查出來(lái)加計(jì)稅額錯(cuò)了,報(bào)表已全部重新申報(bào),那我賬務(wù)要怎么調(diào)整?
去年加計(jì)抵扣計(jì)提多計(jì)提了9.99,12月的時(shí)候已經(jīng)全部抵減增值稅了,這個(gè)月稅務(wù)查出來(lái)加計(jì)稅額錯(cuò)了,報(bào)表已全部重新申報(bào),那我賬務(wù)要怎么調(diào)整?我已經(jīng)匯算清繳,可不可在今年的賬務(wù)直接調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除負(fù)數(shù), 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款
去年加計(jì)抵扣計(jì)提多計(jì)提了9.99,12月的時(shí)候已經(jīng)全部抵減增值稅了,這個(gè)月稅務(wù)查出來(lái)加計(jì)稅額錯(cuò)了,報(bào)表已全部重新申報(bào),那我賬務(wù)要怎么調(diào)整?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類(lèi)
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問(wèn)一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢(qián),自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒(méi)有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開(kāi)票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系,謝謝
我的意思是我直接今年的賬里調(diào)整可不可以?不然不是要用以前年度損益調(diào)整。
同學(xué)你好 涉及損益的就用以前年度損益調(diào)整
我不是匯算清繳好了,那可不可以在今年的賬里直接調(diào)整。
嗯 這個(gè)可以直接在今年的賬上調(diào)整
好的謝謝,那我就按照上面的分錄調(diào)整就好了是吧。
金額小的話可以直接調(diào)整 不做跨年調(diào)整的
好的謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝