久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我在前幾個月的會計分錄中錯誤記錄,借:庫存商品 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款中,未做借:應(yīng)交增值稅加計抵減,然后交稅的時候又直接寫了借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅,貸:應(yīng)交增值稅加計抵減,然后庫存商品已售完,成本也已結(jié)算,加計抵減科目有余額了,我要怎么辦?

2022-10-18 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-18 21:51

借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
2022-10-18
你好 不需要反結(jié)賬到7月份,因為你7月份的賬現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了。在審批下來的時候做更正分錄就行
2024-11-17
一、抵扣稅盤的錢,分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 正數(shù) 借:管理費用——辦公費 負(fù)數(shù) 二、本月是需要交稅的,還是不需要交稅的,再寫以下的分錄。
2020-10-20
月末,借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費未交增值稅 交時借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款 其他收益
2019-12-03
你好,借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,銀行存款,營業(yè)外收入可以,只需要最后一個做這個。
2022-03-14
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×