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6月收到5-7月租金發(fā)票,5月租金已經(jīng)付款了,6-7月未付,請問在6月收到發(fā)票怎么做分錄?

2023-06-12 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-12 10:12

你好,5月份有沒有計入成本費用?

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快賬用戶3939 追問 2023-06-12 10:15

5月沒有計入成本

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:17

收到發(fā)票時。借成本費用,貸預(yù)付賬款。是5月份的。 和6月份的。 然后7月份的再做一筆這個分錄就行了。

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快賬用戶3939 追問 2023-06-12 10:19

5-7月發(fā)票是在同一張發(fā)票上的?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:21

也可以你自己做一個分攤表,按三個月來分攤。

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快賬用戶3939 追問 2023-06-12 10:22

用長期待費用這個科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:23

不需要這個科目的。因為一共就三個月,咱前面付款記入預(yù)付賬款了。

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你好,5月份有沒有計入成本費用?
2023-06-12
你好,6月確認費用,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。 7月確認費用和付款,借:管理費用(7月租金)、其他應(yīng)付款(6月租金)、預(yù)付賬款(8-9月租金),貸:銀行存款。 8月-9月租金在當月確認費用,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款。
2020-09-08
同學你好,5月 借應(yīng)付賬款5萬 貸銀行存款5萬 6月借應(yīng)付賬款5萬 貸銀行存款5萬 借原材料/庫存商品 67166.67 進項稅 貸應(yīng)付賬款 暫估未到票 借借原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款 7月 把6月暫估的沖了 根據(jù)發(fā)票借借原材料/庫存商品 3283.33 進項稅 貸應(yīng)付賬款
2024-07-04
你好!借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2023-07-10
6借:管理費用,貸:預(yù)付賬款,7借管理費用,預(yù)付賬款,貸銀行存款,8月收到發(fā)票,借管理費用,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:預(yù)付賬款
2022-09-08
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