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6月租入的設備,未收到發(fā)票,未付款;7月付款,8月收到發(fā)票 請問怎么暫無處理

2022-09-08 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-08 17:12

6借:管理費用,貸:預付賬款,7借管理費用,預付賬款,貸銀行存款,8月收到發(fā)票,借管理費用,應交稅金-應交增值稅(進項稅額),貸:預付賬款

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快賬用戶9572 追問 2022-09-08 17:21

老師我6月沒有付款 哪里來的預付

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齊紅老師 解答 2022-09-08 17:24

放在貸方是應付的意思,是計提損益了產(chǎn)生了負債

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快賬用戶9572 追問 2022-09-08 17:25

我同一筆業(yè)務做三次管理費呀 那不是做重了嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-08 17:36

每個月只有當月的,損益是按權(quán)責發(fā)生制進行確認的

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快賬用戶9572 追問 2022-09-08 17:41

我上面描述的是一筆業(yè)務呀 就是我6月租入的設備 7月付款 8月收票 分別在6、7、8月怎么做賬

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快賬用戶9572 追問 2022-09-08 17:42

麻煩老師您看清楚些問題好嗎 我是花錢咨詢的

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齊紅老師 解答 2022-09-08 17:47

每個月都給您注明了6、7、8很清楚了如每個月租金1萬,都確認1萬的

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6借:管理費用,貸:預付賬款,7借管理費用,預付賬款,貸銀行存款,8月收到發(fā)票,借管理費用,應交稅金-應交增值稅(進項稅額),貸:預付賬款
2022-09-08
您好 借:管理費用-租金 不含可抵扣進項稅額 貸:其他應付款-暫估其他應付款 收到發(fā)票 借:其他應付款-暫估其他應付款 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他應付款
2021-12-04
你好,同學。 借,管理費用 貸,其他應付款 借,其他應付款 貸,銀行存款
2022-01-05
你好,5月份有沒有計入成本費用?
2023-06-12
借:管理費用 貸:應付賬款
2022-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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