你好,6月確認(rèn)費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。 7月確認(rèn)費(fèi)用和付款,借:管理費(fèi)用(7月租金)、其他應(yīng)付款(6月租金)、預(yù)付賬款(8-9月租金),貸:銀行存款。 8月-9月租金在當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款。
老師,6月房屋租金,7月份收到發(fā)票并付款,請(qǐng)問(wèn)怎樣做會(huì)計(jì)分錄。7至9月的租金7月份付款并收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,7月份支付了4-9月份的辦公室租金,之前沒(méi)有計(jì)提,發(fā)票是7月開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)7月的會(huì)計(jì)分錄如何做
房屋租賃行業(yè),從房主收里租入,租金每月一萬(wàn),6月付三萬(wàn),沒(méi)收到發(fā)票;7月收到發(fā)票并結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月成本,分錄該怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn),員工,6月份的時(shí)候把7月份的工資預(yù)支付了,6月份的會(huì)計(jì)分錄怎樣做。7月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)5月付貨款,貨物是在6月收到,發(fā)票在7月才收到,是一般納稅人,會(huì)計(jì)分錄怎樣做賬?還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?請(qǐng)指點(diǎn),謝謝
想問(wèn)一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來(lái)給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶(hù)0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫(xiě)
沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)公戶(hù)付款過(guò)賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶(hù),怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局查詢(xún)以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒(méi)有查詢(xún)到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶(hù)支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請(qǐng)問(wèn)老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒(méi)報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類(lèi)社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎?有問(wèn)題咨詢(xún)
注銷(xiāo)前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?