您好! 題目的解釋并沒有什么問題,是計(jì)入營業(yè)外收入 教材中明確說明“尚未分?jǐn)偟倪f延收益余額應(yīng)當(dāng)一次性轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置當(dāng)期的損益,不再予以遞延。”,可以直接轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,可以不需再通過固定資產(chǎn)清理賬戶
老師這個(gè)提前出售科目不應(yīng)該是借固定資產(chǎn)清理1080 累計(jì)折舊720 貸固定資產(chǎn)1800 轉(zhuǎn)銷遞延收益余額并結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理借遞延收益648貸固定資產(chǎn)清理648借營業(yè)外支出432 貸固定資產(chǎn)清理432嗎
借遞延收益9.6 貸營業(yè)外收入9.6 在什么情況下走營業(yè)外收入和固定資產(chǎn)清理
我想問下這個(gè)出售資產(chǎn),遞延收益不是最后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,為何轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
老師,遞延收益怎么計(jì)入固定資產(chǎn)清理,不是計(jì)入其他收益嗎?
D遞延收益應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)清理哇怎么是營業(yè)外收入
老師交社保選擇那個(gè),
老師 請(qǐng)問一下 公司沒有安裝資質(zhì) 可以開具9%的發(fā)票嗎? 或者是說什么情況下才能開具9%的發(fā)票 公司是生產(chǎn)加工企業(yè)
請(qǐng)問當(dāng)年購買的公務(wù)車未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在折舊完賣出去,由于購買方是自然人,一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按照什么稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅?
商品進(jìn)銷差價(jià)核算方法有哪些
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額,怎么操作,改報(bào)表嗎,怎么改
老師展會(huì)樣品記什么分錄?展會(huì)的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬,但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬,還有40萬獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請(qǐng)問怎么消?
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