后面發(fā)生成本應(yīng)該怎么做賬?調(diào)增還是? 不調(diào)賬,比如你5月份查到就放在5月份的賬里面
老師好,如果公司之前按開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入,后面稅局查到后補(bǔ)交稅后,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)橹肮こ炭?,后面發(fā)生成本應(yīng)該怎么做賬?調(diào)增還是?這個(gè)時(shí)間點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)做賬出現(xiàn)錯(cuò)誤,如果調(diào)整,會(huì)導(dǎo)致銀行存款增加,應(yīng)收賬款減少后正確。但是不調(diào)應(yīng)收賬款就是多點(diǎn)。涉及到填資產(chǎn)負(fù)債表,目前時(shí)間有限,前面的賬還沒(méi)時(shí)間再查原因。最好怎么調(diào)呢?謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們之前做的工程一直沒(méi)收到款,然后現(xiàn)在起訴之后是法院那邊之前轉(zhuǎn)我們公司,我們老板不開(kāi)發(fā)票給對(duì)方公司了,那我們這筆款怎么做賬呀?老板不想交增值稅那些。正常開(kāi)不開(kāi)票都要確認(rèn)收入的吧。
?老師,請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票視同銷(xiāo)售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開(kāi)票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開(kāi)發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)
老師。我以前不懂暫估費(fèi)用憑證錄入, 從2022年開(kāi)始憑證都是借:成本 貸 其他應(yīng)付款 (因?yàn)槭杖“l(fā)票同支付時(shí)間不確定) 發(fā)票收到后,那個(gè)月憑證后缺了發(fā)票就補(bǔ)在那個(gè)月后面。 我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我這樣做是錯(cuò)的,那請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)如何修改才行?
同一法人公司,或關(guān)聯(lián)企業(yè),互開(kāi)發(fā)票,有三流證明,屬于虛設(shè)收入嗎
現(xiàn)金流量表中,本月金額期末現(xiàn)金余額與本年累計(jì)金額期末現(xiàn)金余額為什么不一致呢?
您好,我公司2022年開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,今年沖紅后又原金額重開(kāi),2022年收購(gòu)發(fā)票已經(jīng)抵扣,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)怎么處理?
目前在深圳 怎么知道社保要不要補(bǔ)繳
老師你好,減資從100萬(wàn)減到10萬(wàn),需申報(bào)印花稅嗎,需繳多少,是按年申報(bào)還是按次申報(bào)
個(gè)體如何申報(bào)個(gè)人所得稅
請(qǐng)問(wèn)社區(qū)發(fā)給老人的雞蛋,洗漱用品等記入什么費(fèi)用
個(gè)人往外出租這個(gè)房屋土地,對(duì)方公司要讓開(kāi)那個(gè)發(fā)票,他稅點(diǎn)是多少呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)亞馬遜7月結(jié)算報(bào)告平臺(tái)轉(zhuǎn)入美元戶6663.58美元,而美元賬戶的7月銀行明細(xì)顯示有兩筆提現(xiàn),合計(jì)7500美元,都入賬后,我的美元賬戶余額是負(fù)數(shù),為什么,該怎么處理
工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)硅膠材料,是一般納稅企業(yè),因?yàn)樯a(chǎn)出來(lái)賣(mài)出去的產(chǎn)品毛利大概有50%,按這樣交增值稅要交好多增值稅,老板交增值稅交的心痛,這種有什么方法彌少交點(diǎn)稅呢?
老師,意思在查賬之前項(xiàng)目,因?yàn)橹鞍撮_(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入,后面被查后補(bǔ)稅后,有一部分成本在補(bǔ)稅后產(chǎn)生的,這些成本不需要做賬嗎?
有一部分成本在補(bǔ)稅后產(chǎn)生的,這些成本不需要做賬嗎? 需要做賬
因?yàn)橐呀?jīng)完工了項(xiàng)目,收入已經(jīng)全部確認(rèn)了并且補(bǔ)交完了稅,那在收到這個(gè)項(xiàng)目成本發(fā)票怎么處理?怎么做賬呢?老師
你好 之前怎么做賬成本現(xiàn)在還怎么做賬
你好,項(xiàng)目完工了,審計(jì)了沒(méi)有呢
老師請(qǐng)問(wèn)您懂我說(shuō)意思不?之前成本沒(méi)有按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)啊,現(xiàn)在這個(gè)節(jié)點(diǎn)卡在之前沒(méi)有按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在開(kāi)始需要按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)了,所以這個(gè)成本有滯后意思
之前成本的做賬沒(méi)有按完工百比結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在還按之前嗎?
之前成本的做賬沒(méi)有按完工百比結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在還按之前嗎? 是的
按之前沒(méi)有依據(jù)的呀,隨便結(jié)轉(zhuǎn)的,還按之前嗎?
你好,按照之前的百分比方法來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)