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請問老師發(fā)現(xiàn)前面會計做賬出現(xiàn)錯誤,如果調(diào)整,會導(dǎo)致銀行存款增加,應(yīng)收賬款減少后正確。但是不調(diào)應(yīng)收賬款就是多點(diǎn)。涉及到填資產(chǎn)負(fù)債表,目前時間有限,前面的賬還沒時間再查原因。最好怎么調(diào)呢?謝謝

2023-10-21 06:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-21 06:36

你好 根據(jù)你的描述,這個建議你 借:未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款 把差額這樣調(diào)整下去

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快賬用戶7774 追問 2023-10-21 10:08

主要這次需要申報資產(chǎn)負(fù)債表,沒時間核對前面的賬。有更好的辦法的調(diào)這筆錯賬嘛?

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齊紅老師 解答 2023-10-21 10:10

你就直接調(diào)整報表啊

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快賬用戶7774 追問 2023-10-21 10:11

調(diào)報表,賬是不是也需要調(diào)。主要這次需要上傳財務(wù)報表

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齊紅老師 解答 2023-10-21 11:48

你不是說沒有多少時間了嗎

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你好 根據(jù)你的描述,這個建議你 借:未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款 把差額這樣調(diào)整下去
2023-10-21
您好,請問做賬有軟件么?
2021-09-09
你好,把你所要填寫的報表發(fā)截圖過來看一下
2023-05-21
您好 勞務(wù)費(fèi)對方開具了發(fā)票 不需要通過應(yīng)付職工薪酬科目 用應(yīng)付帳款科目就可以了 能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整
2023-05-21
你好,把你所要填寫的報表發(fā)截圖過來看一下
2023-05-20
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