你好!紅字沖減,然后按正確的做
老師好,請問上月結(jié)轉(zhuǎn)費用時少轉(zhuǎn)入本年利潤200元錢,已經(jīng)申報了。這個月要怎么調(diào)整?
上個月做管理費用盤盈記在貸方了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,怎么調(diào)整
老師,上個月有一筆管理費用-辦公費用錯記了200元,應該計入到銷售費用-技術服務費里面,這個月需要怎么調(diào)整會計科目?當月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的了
老師,您好,上個月的管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這個月發(fā)現(xiàn)有誤,怎么調(diào)整
上個月成本記到管理費用,并已結(jié)轉(zhuǎn),本月怎么調(diào)整,沖紅整個憑證嗎?
老師你么有這個表格嗎
老師,這個題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預收賬款 收到發(fā)票后 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 是那樣嗎?
研發(fā)立項是3月份,但是實際開始是4月份,那3-4月這個期間的費用可以做研發(fā)費用,費用化支出嗎
工會會計實操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個稅app匯算清繳時,綜合所得還會涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項附加扣除這幾項目?2、退休工資需要交個稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個時間段申報?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個該怎么處理
老師 上個月老板實收資本增加20000,這個6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務局哪一個模塊進去操作?是小微企業(yè) 20000元應該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請教個問題,本月開了一張技術服務費的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報銷客戶的花銷,可以做費用抵所得稅嗎
可以我是中途接賬的,期初的數(shù)據(jù)就一個數(shù)據(jù),那現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個錯誤怎么調(diào)整?
你好!期初是什么科目有數(shù)據(jù)