您好 可以只紅沖錯(cuò)誤的那個(gè)會(huì)計(jì)科目 不需要紅沖整個(gè)憑證
上個(gè)月做管理費(fèi)用盤(pán)盈記在貸方了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,怎么調(diào)整
上月管理費(fèi)用在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)輸錯(cuò)了,上月少結(jié)轉(zhuǎn)3000元,在本月怎么調(diào)整呢?
上月做賬科目費(fèi)用記錯(cuò)了,可以本月直接調(diào)整到正確的沖銷(xiāo)錯(cuò)的,比如上月計(jì)入管理費(fèi)用這月調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,直接借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)調(diào)整嗎?而不是先沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證再做一筆正確的
我3月暫估了成本,4月實(shí)際到的發(fā)票,如何沖暫估,利潤(rùn)也結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么調(diào)整記賬憑證?
上個(gè)月成本記到管理費(fèi)用,并已結(jié)轉(zhuǎn),本月怎么調(diào)整,沖紅整個(gè)憑證嗎?
你好老師公司有兩個(gè)月沒(méi)有開(kāi)支,在申報(bào)時(shí)是零申報(bào),在開(kāi)支時(shí)如果支開(kāi)部分工資次月要怎樣申報(bào)工資薪金所得
生產(chǎn)型企業(yè)。如果內(nèi)銷(xiāo)大于出口,只免不退稅,是否需要做免抵退稅申報(bào)這一步
你好老師 優(yōu)先股的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)怎么算
存貨經(jīng)濟(jì)訂貨批量公式中,有一個(gè)年最佳訂貨次數(shù),是需求量/經(jīng)濟(jì)訂貨量。又有一個(gè)最佳訂貨周期,我不明白的是這個(gè)訂貨最佳周期算出來(lái)難道不就是次數(shù)的倒數(shù)嗎?這樣的話不是個(gè)大數(shù)吧
國(guó)外的代理,我們能給他報(bào)個(gè)稅嗎
以存貨清償債務(wù),不是用的是收入準(zhǔn)則嗎?那么在債務(wù)重組中,適用收入準(zhǔn)則的是什么?
合同資產(chǎn)發(fā)生減值的,計(jì)入信用減值損失?還是計(jì)入資產(chǎn)減值損失?
現(xiàn)在發(fā)票之類(lèi)的還需打印裝訂在憑證里面嗎?
老師:我們?cè)谶\(yùn)滿(mǎn)滿(mǎn)平臺(tái)叫的車(chē) ,要是開(kāi)票的話需要加9個(gè)點(diǎn)。那我還是加劃算還是不加劃算
老師,可以咨詢(xún)一個(gè)業(yè)務(wù)問(wèn)題嗎?新注冊(cè)的一家商貿(mào)公司,自己買(mǎi)原材料到另外的公司去加工,那我的這個(gè)商貿(mào)公司可以開(kāi)產(chǎn)成品的銷(xiāo)項(xiàng)票嗎?
老師,是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:管理費(fèi)用,嗎?
對(duì)于期末結(jié)轉(zhuǎn)的不用單獨(dú)管,對(duì)吧?到本月底自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就可以了,對(duì)嗎?
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方藍(lán)字 借 管理費(fèi)用 借方紅字 這樣寫(xiě)調(diào)整分錄
對(duì)于期末結(jié)轉(zhuǎn)的不用再?zèng)_紅了,對(duì)吧?到本月底自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就可以了,對(duì)嗎?
是的 這樣理解正確的哈
謝謝老師!
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)