同學(xué)你好 你這不就是進項了嗎 沒做待認證抵扣進項稅呀
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費 待認證進項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費-待認證進項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師,請問當月認證了增值稅發(fā)票,會計分錄應(yīng)該是不是這樣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認證進項 還是就是當時有銷項稅額,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么做賬?
老師您好 我想問一下 交增值稅時候的分錄 是怎么樣的 比如我要交增值稅 銷項大于進項 當月是不是要結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費 銷項稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅 下個月交的時候 就是借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸銀行存款?
老師,我想問下,比如5月入賬時候,進項稅分錄做借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅),當月抵扣認證的時候我需要做什么分錄嗎,不做任何分錄是不是進項就會一直累計下去呀?
進項稅額發(fā)票,當月取得發(fā)票,當月抵扣的, 取得發(fā)票時分錄是不是就做: 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項發(fā)票 貸:應(yīng)付賬款 那么,認證抵扣需要再結(jié)轉(zhuǎn)進項發(fā)票的會計分錄嗎?還是就把“應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額”科目掛著?
請解答下A選項,不是很懂
暫估成本什么意思,為什么要暫估成本,怎么做賬
小規(guī)模納稅人成本票怎么算啊 比如是10萬的票 ,要多少的成本票才合理
老師請問下,高新復(fù)審,對于RD來說,有沒有一定每年幾個RD才符合嗎?
下載學(xué)習(xí)軟件財務(wù)軟件要怎么下載
您好老師,我們公司是軟件服務(wù)企業(yè),因為運維的項目比較多,員工出差的費用比較多,但是除了住宿費和高鐵票,飛機票,其他的餐費,市內(nèi)交通一般都沒有發(fā)票,之前我們的標準是不超過300的都給報銷,但是得提供發(fā)票,我想要問的是能不能我們制定給標準統(tǒng)一補助是100元,然后剩余的提供200元的發(fā)票,我們在報銷單上直接寫差旅費補助幾天(具體時間段)這100元是不是就不用提供發(fā)票了,而且也不用并與工資申報個稅
老師好!上電腦實操,我沒有電腦,只有筆記本電腦,可以上嗎?
老師,請教一下,公司購買房產(chǎn),涉及交哪些稅?開購進票是幾個點的票?
老師,我們每個月做賬的時候那些單據(jù)整理的時候有什么順序嗎,一般是先做費用報銷,再做付貨款,收貨款等等謝謝嗎,第一次做不懂
老師你好,我們是個體戶,今年開始查帳征收,如果老板不拿工資,但是交社保,這個報個稅的時候怎么填寫
沒有通過待認證抵扣的進項科目哦
同學(xué)你好 那你都直接計入進項了 不用再做其他分錄了