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老師,我想問一下原件暫估的,4月份有一家的原料發(fā)票沒到,但是送貨單到了,所以我暫估入賬了。5月份收到了發(fā)票,但是到的發(fā)票金額比我暫估的金額多,請問,需要在5月入賬把4月暫估的那筆金額給紅沖嗎?

2023-06-09 08:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-09 08:15

你好!是的,紅沖暫估的部分,然后按正確的金額重新入賬。

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快賬用戶8739 追問 2023-06-09 08:16

老師,我的意思是,暫估的金額,跟收到的發(fā)票金額不是完全一致的,也要沖回暫估嗎?可能收到的發(fā)票金額,包含之前月份的,也有當月的。

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齊紅老師 解答 2023-06-09 08:18

你好!那你要自己確定,看發(fā)票金額是哪幾部分。另外,暫估是要紅沖

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你好!是的,紅沖暫估的部分,然后按正確的金額重新入賬。
2023-06-09
您好 是在10月份的時候做做一筆紅沖暫估就可以
2019-10-29
你當時領(lǐng)用的時候是暫估的那一筆嗎?如果是的話,之前領(lǐng)用的多少紅蟲多少。
2020-09-18
你好好通過利潤分配來做匯算清交的時候把沒有發(fā)票的那一部分調(diào)整就行。
2020-12-30
你之前暫估做啥的 借其他應(yīng)付款 等,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,沖掉多暫估部分
2020-12-29
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