你好,實(shí)際材料金額是比暫估入賬的多,還是少呢?
老師,你好我想請(qǐng)問(wèn)一下暫估入庫(kù)的原材料價(jià)款估高了,原料已經(jīng)領(lǐng)用了生產(chǎn)了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本,后面發(fā)票才到,我該怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下。購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)沒收到發(fā)票,暫估入庫(kù)了,然后收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價(jià)購(gòu)進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫(kù)了,那原材料票已當(dāng)時(shí)暫估價(jià)的差異金額怎會(huì)計(jì)處理?
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)了原材料,未開票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫(kù)嗎?要是不可以的話暫估入庫(kù)后,使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實(shí)際收到材料發(fā)票的時(shí)候,原材料和成本的會(huì)計(jì)分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
老師,我貨已收到,但未收到發(fā)票,然后入庫(kù)的分錄是否可以這樣:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時(shí)就直接是:借:進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 應(yīng)付賬款-A公司。我的主要意思是說(shuō)如果我暫估入庫(kù)時(shí)的原材料價(jià)格與收到發(fā)票的金額是一樣的。那我有沒有必要說(shuō)等收到發(fā)票先紅沖之前暫估入庫(kù)。然后再按正常的業(yè)務(wù)重新做一次?
老師,請(qǐng)問(wèn)我原材料購(gòu)進(jìn)是暫估入庫(kù)的,現(xiàn)在領(lǐng)料我怎么記,假如我暫估入庫(kù)35萬(wàn),這是含稅價(jià),到時(shí)票來(lái)了直接沖掉,那我領(lǐng)料做賬也按35萬(wàn)暫估的數(shù)字記嗎?
怎么看個(gè)體戶是否需要報(bào)工資薪金
紅字發(fā)票確認(rèn)單未確認(rèn)超過(guò)72小時(shí) 能重新開具確認(rèn)單作廢嗎?
自然人擔(dān)任多家公司法人代表,所得稅匯算清繳需要填關(guān)聯(lián)企業(yè)么?
你好,應(yīng)納稅所得額等于不含稅開票收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的減免增值稅,匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師你好,租金要計(jì)提嗎
老師,為啥支付網(wǎng)銀盾和密碼器的費(fèi)用,以及付打回單卡的費(fèi)用都是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)
增值稅一般納稅人,但是上個(gè)月不小心開成了普票,這個(gè)月紅沖了,增值稅報(bào)稅怎么申報(bào)
個(gè)人交款開公司名字的專票可以嗎
小規(guī)模安裝設(shè)備工程所得稅稅負(fù)大概多少
多了。多與少分別怎處理?
你好 實(shí)際材料金額是比暫估入賬的多,需要調(diào)整增加領(lǐng)用金額,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料。 借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本 實(shí)際材料金額是比暫估入賬的少了,需要調(diào)整減少領(lǐng)用金額,借:原材料,貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本,貸:庫(kù)存商品?