您好,可以先紅沖一部分的。
您好!我也問(wèn)一下,我7月份之前暫估的庫(kù)存商品,這個(gè)月發(fā)票到了,但是不夠暫估的金額,我先紅沖一部分可以嗎
老師,我上月做的暫估分錄是借庫(kù)存商品110000貸應(yīng)付(暫估)110000,這個(gè)月發(fā)票來(lái)了,我先沖掉上月暫估借應(yīng)付(暫估)110000貸庫(kù)存商品110000,還要把發(fā)票做一次嗎?發(fā)票這個(gè)月已經(jīng)抵扣了,為什么還要做一次呢?
老師7月份暫估的材料金額,這個(gè)月沖紅可以沖紅一部分嗎?還是要全部沖紅,,因?yàn)槲矣行┎牧习l(fā)票還沒(méi)有到發(fā)票,
老師,8月發(fā)票多開(kāi)發(fā)票12月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖對(duì)應(yīng)8月結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖銷(xiāo)售成本后,庫(kù)存商品增加,原先這個(gè)商品就是暫估入庫(kù)的,再紅沖8月暫估入庫(kù)的這個(gè)商品對(duì)嗎?可是我紅沖8月暫估入庫(kù)的這個(gè)商品,庫(kù)存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
老師,我想問(wèn)一下原件暫估的,4月份有一家的原料發(fā)票沒(méi)到,但是送貨單到了,所以我暫估入賬了。5月份收到了發(fā)票,但是到的發(fā)票金額比我暫估的金額多,請(qǐng)問(wèn),需要在5月入賬把4月暫估的那筆金額給紅沖嗎?
用友t+銷(xiāo)售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷(xiāo)售汽車(chē)怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷(xiāo)售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷(xiāo)繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)?。棵總€(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫(xiě)了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂兀枰炑a(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?