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您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應(yīng)付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-7000 然后,再做個(gè)借:庫存商品 7000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?

2020-10-29 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-29 15:13

同學(xué)你好! 你的理解是對的,就是把之前的用紅字沖掉,然后來發(fā)票后,重新按照發(fā)票金額做賬。

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同學(xué)你好! 你的理解是對的,就是把之前的用紅字沖掉,然后來發(fā)票后,重新按照發(fā)票金額做賬。
2020-10-29
借,原材料 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅 貸銀行存款等 根據(jù)發(fā)票做這個(gè)處理
2022-03-06
您好,這個(gè)是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
你好 對 ,就是這樣處理的??
2021-03-01
您好是可以這樣做的,相當(dāng)于沖銷了這個(gè)又
2024-12-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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