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老師您好!我4月份暫估的商品當月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發(fā)票做賬,怎么庫存數(shù)量還在?是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個分錄也要紅沖嗎?

2023-06-08 09:00
答疑老師

齊紅老師

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2023-06-08 09:00

同學你好 暫估的和賣出去的數(shù)量一樣嗎

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快賬用戶5039 追問 2023-06-08 09:41

一樣的,我們都是賣好多就在廠家拿好多

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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:46

那就先暫估入庫 然后收到發(fā)票之后紅沖暫估的再按照發(fā)票來做

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快賬用戶5039 追問 2023-06-08 09:50

我就是這樣做的,但是我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候還有庫存,就是不曉得那里做錯了?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:57

結(jié)轉(zhuǎn)完之后還有庫存正常呀

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快賬用戶5039 追問 2023-06-08 10:07

但是我暫估那個月已經(jīng)賣了啊

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:16

發(fā)票的數(shù)量和暫估的數(shù)量一致嗎 一致的話你如果沒有其他購進的發(fā)票那就庫存為零

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快賬用戶5039 追問 2023-06-08 10:49

一致的,我是4月份購進未收到發(fā)票也沒有付款,然后暫估入庫結(jié)賬了成本,5月收到發(fā)票我就沖暫估在做賬,然后庫存就還在,我不曉得那里做錯了

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:58

暫估的沖減的你看分錄對嗎

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快賬用戶5039 追問 2023-06-08 11:10

我做的 借:庫存商品-973.44 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款-973.44 然后做了一筆 借:庫存商品973.45 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額126.55 貸:銀行存款1100

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齊紅老師 解答 2023-06-08 11:15

同學你好 你這個有一分的差額

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快賬用戶5039 追問 2023-06-08 11:24

對的,當時暫估單價保留兩位小數(shù)有差異,目前數(shù)量還剩18張,但是庫存應(yīng)該為0,這個是那里沒對?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 11:31

同學你好 這個一分轉(zhuǎn)到營業(yè)外吧

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快賬用戶5039 追問 2023-06-08 11:53

數(shù)量不對怎么弄?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 11:59

同學你好 數(shù)量不對?那沒辦法

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同學你好 暫估的和賣出去的數(shù)量一樣嗎
2023-06-08
可以的,可以這么做的,成本不用動,暫估和發(fā)票一樣的成本不用動。
2023-06-08
你好;? ? 那你就紅沖暫估分錄 。然后去調(diào)整下 結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本給紅沖了即可 。??
2022-03-09
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要做的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳調(diào)整就可以的。
2022-03-09
您好 是要在4月份做個暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對應(yīng)的成本 等到5月份發(fā)票來了以后再沖回暫估 銷售出庫單是放在4月份的成本里面
2022-08-12
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