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以前年度人力向公司借了錢買東西票未到當(dāng)時(shí)是借其它應(yīng)收款,貸銀行存款,今年票到了是這樣做賬嗎:借管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸其它應(yīng)收款;借管理費(fèi)用/交通差旅費(fèi),貸其它應(yīng)收款;借管理費(fèi)用/福利費(fèi),貸其它應(yīng)收款

2023-06-08 09:38
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-08 09:39

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-06-08
不行。先付管理費(fèi),應(yīng)借記管理費(fèi)用,貸記銀行存款。預(yù)付賬款與管理費(fèi)不同類,不能這樣處理。
2024-09-07
對,沒錯(cuò),就是這么做的。
2023-04-07
你好,匯算清繳之前來的發(fā)票是不用調(diào)整的,做管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本都是可以的。
2021-05-30
你好,這樣也是可以的
2021-04-26
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