同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
有個(gè)施工隊(duì)掛靠我們公司,中標(biāo)代理費(fèi)要從我們公司付,他轉(zhuǎn)錢到我們公司,我收錢的時(shí)候記:借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款,轉(zhuǎn)出時(shí):借:其它應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到發(fā)票雜做賬,雜把這張發(fā)票做成管理費(fèi)用
老師,支付的房租沒有收到發(fā)票,借:其它應(yīng)收款 貸銀行存款,然后每月計(jì)提,借管理費(fèi)用 貸其它應(yīng)收款,等到收到發(fā)票后,再怎么做?
以前年度人力向公司借了錢買東西票未到當(dāng)時(shí)是借其它應(yīng)收款,貸銀行存款,今年票到了是這樣做賬嗎:借管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸其它應(yīng)收款;借管理費(fèi)用/交通差旅費(fèi),貸其它應(yīng)收款;借管理費(fèi)用/福利費(fèi),貸其它應(yīng)收款
老師,你好,預(yù)支差旅費(fèi):借:其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:銀行存款 回來報(bào)銷時(shí):借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人 這樣對嗎?如果 是:借:管理費(fèi)用-備用金 貸:銀行存款
老師,企業(yè)注銷法人掛賬其他應(yīng)收款100多萬,賬上有實(shí)收資本
上個(gè)月紅沖往年發(fā)票開了紅字確認(rèn)單,忘了開具紅字發(fā)票,這個(gè)月直接補(bǔ)開出來還對嗎
愛企查上我查了想要入職的某公司,發(fā)現(xiàn)填的認(rèn)繳金額只有70萬,但實(shí)繳金額卻有1億,這公司正規(guī)嗎?
老師,因?yàn)槲覀児居袀€(gè)合同沒有進(jìn)行么,稅務(wù)局那邊讓我們作廢經(jīng)外證,但是我們換了總包單位,那這個(gè)經(jīng)外證還需要作廢么?
2024年11月份購進(jìn)庫存商品已經(jīng)勾選認(rèn)證,發(fā)票未入賬,導(dǎo)致增值稅余額不對,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)匯算清繳,這種情況這幾張發(fā)票怎樣入賬
老師我從10月份開始做賬,銀行9月末余額,用待處理財(cái)產(chǎn)損益可以嗎 這個(gè)科目放到哪個(gè)一級科目下面 謝謝
新開公司,要申請營業(yè)執(zhí)照,如何申請?聽說可以在網(wǎng)上申請了
公司租房開公司的鋪面做辦公室,2025年1月到6月免租金,這個(gè)免租期對于房開公司來說要交什么稅金呢,我公司要交稅金嗎
老師:房屋買賣的契稅計(jì)入什么科目?
上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里更正申報(bào)?