同學(xué)你好 把發(fā)票附在管理費(fèi)用分錄后面

老師,收到這個(gè)樣的發(fā)票,怎么寫分錄,付款時(shí)做,借,其他應(yīng)付,貸,銀行存款,收到發(fā)票,我是不是要先做借,研發(fā)支出貸,其他應(yīng)付借,然后再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
老師,支付的房租沒有收到發(fā)票,借:其它應(yīng)收款 貸銀行存款,然后每月計(jì)提,借管理費(fèi)用 貸其它應(yīng)收款,等到收到發(fā)票后,再怎么做?
預(yù)付房租票未到(借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ) 每月計(jì)提房租(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款)。 現(xiàn)在次年初收到發(fā)票。這個(gè)不知道該怎么做了
老師,22年計(jì)提了物業(yè)費(fèi)借管理費(fèi)用/房租租賃費(fèi) 貸其它應(yīng)付款,23年1月付了款但增值稅發(fā)票未到借其它應(yīng)付款 貸銀行存款,2月增值稅發(fā)票才到,這2月到的發(fā)票附到哪里
其它應(yīng)收款可以不可以付管理費(fèi)用 預(yù)支:借:其它應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時(shí)候:借:管理費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款 可以嗎
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢。現(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)


那還要每個(gè)月都復(fù)印一張發(fā)票是嗎?不是說計(jì)提后等到收到發(fā)票,還要沖銷?
同學(xué)你好 對的 可以等收到發(fā)票的時(shí)候一次性計(jì)入管理費(fèi)用
你是說哪個(gè)對?我這個(gè)還涉及到房租是今年半年和明年半年,該怎么弄好?
同學(xué)你好 不用每月計(jì)提 費(fèi)用不用計(jì)提 只要收到發(fā)票的時(shí)候一次性計(jì)入費(fèi)用
不行,我們老板要攤在每個(gè)月
同學(xué)你好 那這個(gè)就發(fā)票復(fù)印多份