不行。先付管理費,應借記管理費用,貸記銀行存款。預付賬款與管理費不同類,不能這樣處理。
老師,代管資金的核算收到時做借:銀行存款貸:其他應付款。用代管資金支付費用時借:其他應付款,貸:銀行存款。可以嗎?
借:管理費用_職工福利費 可以直接貸:其它應付款嘛?
老師,支付的房租沒有收到發(fā)票,借:其它應收款 貸銀行存款,然后每月計提,借管理費用 貸其它應收款,等到收到發(fā)票后,再怎么做?
以前年度人力向公司借了錢買東西票未到當時是借其它應收款,貸銀行存款,今年票到了是這樣做賬嗎:借管理費用/業(yè)務招待費,貸其它應收款;借管理費用/交通差旅費,貸其它應收款;借管理費用/福利費,貸其它應收款
老師,借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 可以直接借:管理費用 貸:銀行存款嗎?
老師,一個兼職銷售要發(fā)提成了,他也沒有發(fā)票,像這種情況,我們是不是可以和他簽訂非全日制用工合同,繳納工傷,然后合規(guī)公賬打款
賬上有2萬押金,給房東的,現(xiàn)在退租了,這個押金抵扣最后一個月房租,我怎么調(diào)賬,這個沒有發(fā)票的
老師請問,B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對B公司要完成實收資本實繳(B公司注冊資金100萬),B公司賬面有100萬,A公司賬面也有100萬。請問這個資金怎么調(diào)撥好呢? 1、如果A直接把100轉到B完成實繳,那A公司后續(xù)就沒有周轉資金了。 2、如果把B公司賬面的錢轉到A公司,然后A公司再轉到B公司完成實繳。這個請問應該AB之間需要有哪些手續(xù)呢?
你好我想問下,我們公司開了一張不征稅發(fā)票,這個是不是在增值稅申報表中不體現(xiàn)呀,
#老師#,公司有一輛公車,業(yè)務員開出去辦事,ETC是充值的,ETC卡余額不夠,員工給充值500元,這筆分錄怎么做
老師 我想問下這個新辦的公司 現(xiàn)在沒有業(yè)務一直沒辦公戶 這樣有沒有關系呢
個體變經(jīng)營范圍,那么預包裝備案要變更嗎
老師,個人或者公司擁有的工業(yè)用地,是不是都要上城鎮(zhèn)土地使用稅呢
個人出租非住房,和小規(guī)模出租房租,都哪點有差別?是不是只有個稅和企業(yè)所得稅的差別
老師,支付工資時出現(xiàn)個人卡有問題,發(fā)到提供的親屬的卡里,當事人與銀行卡人不一致,簽什么證明?