同學(xué),你好 可以申報(bào)的
您好,請(qǐng)問(wèn)一下我4月份開錯(cuò)的發(fā)票忘記作廢了,5月的時(shí)候做紅沖,但是申報(bào)的時(shí)候沒有交稅,形成了欠稅,6月份申報(bào)的時(shí)候可以抵扣欠稅嗎?我公司5月份沒有業(yè)務(wù)發(fā)生
請(qǐng)問(wèn),5月份沖紅了4月份的一張發(fā)票稅率6%,5月份月開的發(fā)票稅率是13%,沒有開6%發(fā)票,這個(gè)情況能申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào),5月份沖紅了4月份的一張發(fā)票稅率6%,5月份月開的發(fā)票稅率是13%,沒有開6%發(fā)票,這個(gè)情況能申報(bào)嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,老師,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)4月份是小規(guī)模,開了票,5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了,但是5月份紅沖了4月份開出去的票,紅沖發(fā)票的稅點(diǎn)是1%、不用重新開具的,當(dāng)月也不用開票,相當(dāng)于所屬期5月份的收入是負(fù)數(shù)紅沖小規(guī)模時(shí)期的票,請(qǐng)問(wèn)這種情況增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)呢
老師 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 就是6月份有沖紅的發(fā)票 有沖紅4月份的 有沖紅本月5月份的 這個(gè)我報(bào)稅怎么報(bào)呀 按照實(shí)際的正數(shù)發(fā)票報(bào)嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
有風(fēng)險(xiǎn)嗎
同學(xué),你好 沒有風(fēng)險(xiǎn)的