你好,按照你的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)填寫(xiě)就行。
你好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開(kāi)了一張票,稅已經(jīng)報(bào)完了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)票有問(wèn)題,紅沖了發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候按照這個(gè)月銷項(xiàng)減去紅沖的金額嗎?之前月份的納稅申報(bào)表需要調(diào)整嗎?
老師,我1月份開(kāi)了一張發(fā)票,2月份紅沖了,這個(gè)月申報(bào)1月份的數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的金額已經(jīng)沒(méi)有了,那我就按照新的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題啊,我是銷售方,1月份開(kāi)出的發(fā)票,如果我3月份申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表,4月份才開(kāi)的紅字專票,現(xiàn)在我報(bào)3月份的稅,紅字那個(gè)稅額怎么才能在3月份沖減
請(qǐng)問(wèn),5月份沖紅了4月份的一張發(fā)票稅率6%,5月份月開(kāi)的發(fā)票稅率是13%,沒(méi)有開(kāi)6%發(fā)票,這個(gè)情況能申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào),5月份沖紅了4月份的一張發(fā)票稅率6%,5月份月開(kāi)的發(fā)票稅率是13%,沒(méi)有開(kāi)6%發(fā)票,這個(gè)情況能申報(bào)嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
意思是正數(shù)負(fù)數(shù)一起報(bào)? 不是說(shuō)按照實(shí)際的正數(shù)來(lái)報(bào)嗎
是的對(duì)的,可以這么理解的
不是 為啥要一起報(bào)啊 以前說(shuō)沖紅的按照當(dāng)月的實(shí)際正數(shù)來(lái)申報(bào)稅嗎 為啥現(xiàn)在是負(fù)數(shù)正數(shù)加起來(lái)一起申報(bào)嗎
他都是6月份的銷售額,你都是在6月份開(kāi)出來(lái)的。
6月份開(kāi)了一個(gè)負(fù)數(shù)100,你不用管充的是幾月份的,然后又開(kāi)出來(lái)一個(gè)整數(shù)300,那你的實(shí)際銷售額不就是200嗎?
對(duì)啊 然后呢
然后你的銷售額填寫(xiě)200就可以。
那我報(bào)稅的時(shí)候就按照開(kāi)出來(lái)的實(shí)際正數(shù)發(fā)票來(lái)報(bào)就可以了嗎?這理解對(duì)沒(méi)
是的對(duì)的,是這么理解的
那剛剛你回答說(shuō)正數(shù)金額加上負(fù)數(shù)金額合計(jì)來(lái)申報(bào) 這是什么情況下這么做呢
你好,這個(gè)300-100不就是正數(shù)加負(fù)數(shù) 300?(-100)
老師 現(xiàn)在系統(tǒng)開(kāi)始 本月的運(yùn)費(fèi)也是沖紅了 本月的沖紅我就不做賬了哈 沖紅上學(xué)的才做賬哈 那這個(gè)分錄怎么做呢 麻煩老師寫(xiě)下分錄
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
老師 公司像個(gè)人借款這個(gè)怎么做分錄啊 還利息的時(shí)候有怎么做呢
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款
還的時(shí)候就是借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款哈
是的,對(duì)的,是這么做的。
老師 1.收到股東再次打來(lái)的投資款分錄怎么做? 2.出資款和投資款是一個(gè)意思嗎 分錄是一樣的嗎?
你好,借銀行還款貸實(shí)收資本。
這個(gè)實(shí)收資本沒(méi)有大于注冊(cè)資本吧?
是一樣的,這個(gè)都是一樣。