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老師 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 就是6月份有沖紅的發(fā)票 有沖紅4月份的 有沖紅本月5月份的 這個(gè)我報(bào)稅怎么報(bào)呀 按照實(shí)際的正數(shù)發(fā)票報(bào)嗎

2024-07-02 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-02 09:31

你好,按照你的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)填寫(xiě)就行。

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快賬用戶8625 追問(wèn) 2024-07-02 09:32

意思是正數(shù)負(fù)數(shù)一起報(bào)? 不是說(shuō)按照實(shí)際的正數(shù)來(lái)報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-02 09:35

是的對(duì)的,可以這么理解的

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快賬用戶8625 追問(wèn) 2024-07-02 09:37

不是 為啥要一起報(bào)啊 以前說(shuō)沖紅的按照當(dāng)月的實(shí)際正數(shù)來(lái)申報(bào)稅嗎 為啥現(xiàn)在是負(fù)數(shù)正數(shù)加起來(lái)一起申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-02 09:40

他都是6月份的銷售額,你都是在6月份開(kāi)出來(lái)的。

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齊紅老師 解答 2024-07-02 09:41

6月份開(kāi)了一個(gè)負(fù)數(shù)100,你不用管充的是幾月份的,然后又開(kāi)出來(lái)一個(gè)整數(shù)300,那你的實(shí)際銷售額不就是200嗎?

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快賬用戶8625 追問(wèn) 2024-07-02 09:41

對(duì)啊 然后呢

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齊紅老師 解答 2024-07-02 09:42

然后你的銷售額填寫(xiě)200就可以。

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快賬用戶8625 追問(wèn) 2024-07-02 09:43

那我報(bào)稅的時(shí)候就按照開(kāi)出來(lái)的實(shí)際正數(shù)發(fā)票來(lái)報(bào)就可以了嗎?這理解對(duì)沒(méi)

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齊紅老師 解答 2024-07-02 09:44

是的對(duì)的,是這么理解的

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快賬用戶8625 追問(wèn) 2024-07-02 09:47

那剛剛你回答說(shuō)正數(shù)金額加上負(fù)數(shù)金額合計(jì)來(lái)申報(bào) 這是什么情況下這么做呢

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齊紅老師 解答 2024-07-02 09:49

你好,這個(gè)300-100不就是正數(shù)加負(fù)數(shù) 300?(-100)

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快賬用戶8625 追問(wèn) 2024-07-02 10:00

老師 現(xiàn)在系統(tǒng)開(kāi)始 本月的運(yùn)費(fèi)也是沖紅了 本月的沖紅我就不做賬了哈 沖紅上學(xué)的才做賬哈 那這個(gè)分錄怎么做呢 麻煩老師寫(xiě)下分錄

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齊紅老師 解答 2024-07-02 10:02

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

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快賬用戶8625 追問(wèn) 2024-07-02 15:41

老師 公司像個(gè)人借款這個(gè)怎么做分錄啊 還利息的時(shí)候有怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-07-02 15:46

借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款

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快賬用戶8625 追問(wèn) 2024-07-02 15:47

還的時(shí)候就是借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款哈

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齊紅老師 解答 2024-07-02 15:48

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶8625 追問(wèn) 2024-07-02 16:05

老師 1.收到股東再次打來(lái)的投資款分錄怎么做? 2.出資款和投資款是一個(gè)意思嗎 分錄是一樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-02 16:07

你好,借銀行還款貸實(shí)收資本。

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齊紅老師 解答 2024-07-02 16:07

這個(gè)實(shí)收資本沒(méi)有大于注冊(cè)資本吧?

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齊紅老師 解答 2024-07-02 16:07

是一樣的,這個(gè)都是一樣。

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