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老師,有個(gè)問題咨詢一下,本月有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),但是有以前留底的進(jìn)項(xiàng),最終計(jì)算下來需要繳納增值稅,那么本月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何寫?

2023-03-01 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-01 09:20

月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶5371 追問 2023-03-01 09:30

老師,也就是說以前留底的進(jìn)項(xiàng)稅參與計(jì)算就行,不需要在分錄中體現(xiàn)是吧!

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-01 09:33

是的,就是那個(gè)意思

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快賬用戶5371 追問 2023-03-01 09:34

好的,懂了,感謝老師!

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-01 09:38

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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2023-03-01
你好 留 抵的不用再結(jié)轉(zhuǎn)是直接抵扣就行?
2023-06-06
是的,只要月末不是留抵,需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2022-03-10
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
可不再做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄了
2023-02-03
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