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小規(guī)模納稅人去年確認了收入做了賬,沒申報增值稅,但申報了企業(yè)所得稅,今年補開票申報增值稅可不可以

2023-06-06 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-06 13:07

您好,可以的,有一個風險點是去年的增值稅和所得稅的收入不一致,稅務如果查到認定我們遲延交增值稅,需要補滯納金的?,F(xiàn)在補開票申報是最好的選擇

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您好,可以的,有一個風險點是去年的增值稅和所得稅的收入不一致,稅務如果查到認定我們遲延交增值稅,需要補滯納金的?,F(xiàn)在補開票申報是最好的選擇
2023-06-06
同學你好,今年把上年賬上的未開票收入,開了票,申報了增值稅,針對該筆業(yè)務,按照開票確認收入,其次沖銷去年未開票收入分錄,一正一負,對今年利潤沒有任何影響
2022-06-29
您好,有風險,除非滿足增值稅納稅義務
2022-01-08
您好,開票時沖回原確認收入的分錄(申報未開票收入負數(shù),和實際開票收入),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。分錄也是一正一負,不過這個申報的前提是我們本年累計未開票收入是正數(shù)才行的,負數(shù)申報不了,要去稅務大廳申報,還好發(fā)票和公章
2024-05-30
你好,你們主營是什么的?
2021-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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