您好,可以的,有一個風險點是去年的增值稅和所得稅的收入不一致,稅務如果查到認定我們遲延交增值稅,需要補滯納金的?,F(xiàn)在補開票申報是最好的選擇
小規(guī)模納稅人7月開了一張普票但是季度增值稅納稅申報零申報了,現(xiàn)在去稅務局改,那企業(yè)季度所得稅能不能12月我做賬一起申報呀
老師您好,我們去年賣了一塊地,沒開票,申報了未開票收入,增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅都交了。今年才開了發(fā)票,請問我現(xiàn)在的增值稅申報表,是不是在未開票收入那里填負數(shù)即可?
20年年底發(fā)出商品,確認了所得稅收入,未確認增值稅收入,21年1月才開票的,又造成了增值稅申報收入大于企業(yè)所得稅申報收入,這樣可以合理解釋嗎?
小規(guī)模納稅人,去年未開票申報了企業(yè)所得欣,今年開票申報增值稅,賬務如何處理,使兩者收入達到一致
老師,我們是小規(guī)模納稅人,去年有一筆無票的收入好幾百萬,去年沒申報增值稅,今年補申報去年的增值稅,增值稅該如何交納呢?去年的增值稅稅率是1%,今年增值稅是免的。如果補申報是按照去年的稅率還是按照今年的稅率呢?
老師,所得稅匯算時,調增的產(chǎn)品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿企業(yè)的運輸費和報關費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?