您好,有風(fēng)險(xiǎn),除非滿足增值稅納稅義務(wù)
老師,工商年報(bào)納稅總額按什么取數(shù),電子稅務(wù)局查詢是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢?
現(xiàn)在很多國(guó)補(bǔ),空調(diào),現(xiàn)在只是可以個(gè)人去買(mǎi),公司買(mǎi)又沒(méi)有優(yōu)惠,開(kāi)不了公司發(fā)票,有沒(méi)有什么辦法
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來(lái),我2025年的期初數(shù)要怎么改?。?/p>
老師我們是銷售當(dāng)2月份提交了紅字信息表購(gòu)買(mǎi)方確認(rèn)后我們開(kāi)出紅字發(fā)票 4月份的時(shí)候我們變更了公司名稱稅號(hào)沒(méi)有變 那購(gòu)買(mǎi)方現(xiàn)在還能從他們的稅務(wù)平臺(tái)下載出這張紅字發(fā)票嗎
總公司簽的合同,可以分公司開(kāi)票嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)律師事務(wù)所年度結(jié)余、上年度支出額、累計(jì)結(jié)余取財(cái)務(wù)報(bào)表的哪些數(shù)據(jù)?
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來(lái),我2025年的期初數(shù)要怎么改啊?
老師,這種做什么費(fèi)用?怎么入分錄呢
老師,我們公司是一家有限合伙企業(yè)的合伙人,從合伙企業(yè)收到給分紅是并人企業(yè)應(yīng)納稅所得額繳納所得稅,但是我們企業(yè)是虧損狀態(tài),那是不是就不用繳納所得稅了?
老師,個(gè)體戶在申報(bào)工商年報(bào)時(shí),有一個(gè)從業(yè)人數(shù),個(gè)體戶稅種只有經(jīng)營(yíng)所得,沒(méi)有申報(bào)工資薪金所得。那么這里寫(xiě)經(jīng)營(yíng)者一個(gè)人還是寫(xiě)0?
年底發(fā)出商品,合同明確次月收款,我本身就沒(méi)有達(dá)到增值稅納稅義務(wù)時(shí)間,但是貨物風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移,權(quán)責(zé)發(fā)生制我確認(rèn)了所得稅收入,而次年開(kāi)的票所得稅我的收入已在頭年確認(rèn),自然這部分不會(huì)再確認(rèn)所得稅收入,有問(wèn)題嗎?
您好,除非您是合同約定分期收款,否則不應(yīng)當(dāng)跨期申報(bào)增值稅
合同約定的是次月結(jié)算百分之80.
您好,如果明確分期收款是沒(méi)問(wèn)題