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老師您好,我們?nèi)ツ曩u(mài)了一塊地,沒(méi)開(kāi)票,申報(bào)了未開(kāi)票收入,增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅都交了。今年才開(kāi)了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表,是不是在未開(kāi)票收入那里填負(fù)數(shù)即可?

2021-12-15 09:59
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-15 10:07

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣填寫(xiě)

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同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣填寫(xiě)
2021-12-15
未開(kāi)票收入可以跨年申報(bào)。 增值稅方面,開(kāi)票當(dāng)月在申報(bào)表附列資料(一)的 “未開(kāi)票收入” 欄填負(fù)數(shù)沖減之前的金額,“開(kāi)具發(fā)票” 欄按發(fā)票金額填正數(shù)。 所得稅方面,之前已正確繳納,現(xiàn)在開(kāi)票一般不影響,可在申報(bào)時(shí)備注說(shuō)明情況。 會(huì)計(jì)記錄上,收到款開(kāi)票后,借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款” 等,之前已確認(rèn)收入和增值稅,不用重復(fù)確認(rèn),如有壞賬準(zhǔn)備等情況可相應(yīng)調(diào)整。
2024-12-26
是的,就是那樣處理的
2023-11-24
你好,對(duì)的,是這么做的。
2021-08-09
對(duì)的,這樣操作是正確的。
2024-04-19
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