同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣填寫(xiě)
老師我9月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開(kāi)票欄次,10月份我給開(kāi)了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開(kāi)票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開(kāi)票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開(kāi)票的要怎么填
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們?nèi)ツ昴甑子形撮_(kāi)票收入,填寫(xiě)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí),當(dāng)時(shí)填在了未開(kāi)具發(fā)票那一欄,現(xiàn)在我們開(kāi)了發(fā)票,然后要在未開(kāi)票收入那里這個(gè)負(fù)數(shù)沖掉之前的數(shù)嗎?
老師您好,我們?nèi)ツ曩u(mài)了一塊地,沒(méi)開(kāi)票,申報(bào)了未開(kāi)票收入,增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅都交了。今年才開(kāi)了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表,是不是在未開(kāi)票收入那里填負(fù)數(shù)即可?
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報(bào)未開(kāi)票收入和交稅,后面申報(bào)表附表一可以填寫(xiě)負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報(bào)未開(kāi)票收入和交稅,后面申報(bào)表附表一可以填寫(xiě)負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶(hù)信息?指的是不是開(kāi)戶(hù)行
工程安裝公司開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線(xiàn)路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問(wèn)題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問(wèn)一下賣(mài)瓷磚。開(kāi)13個(gè)的專(zhuān)票,收8個(gè)點(diǎn)的錢(qián)。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷(xiāo)售發(fā)貨沒(méi)開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
公司基本賬務(wù)注銷(xiāo)了的話(huà)是不是密碼紙和開(kāi)戶(hù)許可證就都收回去了呀?
老師 請(qǐng)問(wèn)線(xiàn)下辦理法人變更需要提交什么資料
開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,付八個(gè)點(diǎn)的錢(qián)這樣可以嗎
老師,高管200萬(wàn)如何節(jié)稅