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小規(guī)模納稅人,去年未開票申報(bào)了企業(yè)所得欣,今年開票申報(bào)增值稅,賬務(wù)如何處理,使兩者收入達(dá)到一致

2022-06-29 04:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-29 05:31

同學(xué)你好,今年把上年賬上的未開票收入,開了票,申報(bào)了增值稅,針對(duì)該筆業(yè)務(wù),按照開票確認(rèn)收入,其次沖銷去年未開票收入分錄,一正一負(fù),對(duì)今年利潤(rùn)沒有任何影響

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同學(xué)你好,今年把上年賬上的未開票收入,開了票,申報(bào)了增值稅,針對(duì)該筆業(yè)務(wù),按照開票確認(rèn)收入,其次沖銷去年未開票收入分錄,一正一負(fù),對(duì)今年利潤(rùn)沒有任何影響
2022-06-29
您好,可以的,有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是去年的增值稅和所得稅的收入不一致,稅務(wù)如果查到認(rèn)定我們遲延交增值稅,需要補(bǔ)滯納金的?,F(xiàn)在補(bǔ)開票申報(bào)是最好的選擇
2023-06-06
同學(xué)你好 為什么會(huì)多0.2
2023-04-03
你去更正申報(bào)增值稅12月的
2024-04-14
同學(xué)你好 這個(gè)做無票收入就可以了 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2022-07-14
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