同學(xué)你好 這個要填寫
增值稅及附加稅小規(guī)模填寫報表里,顯示核定銷售額是七萬多塊錢,是按照這個核定銷售額數(shù)字填寫申報嗎?
請問一下,未開票收入,房租收入,9%稅率,填寫增值稅及附加費申報表,填寫到應(yīng)稅勞務(wù)銷售額這里嗎?
請問一下老師,一般納稅人今天做增值稅申報時個稅手續(xù)費返還填在附列資料一第五行第五列時,不含稅銷售額自動帶到附表三第3行第1列,導(dǎo)致附表一的銷售稅額無法填寫,申報時說銷售額與銷售稅額不匹配導(dǎo)致無法申報
老師,銷售退回,增值稅申報附表一直接填寫銷售-金額,-稅額,請問附加稅的話要填寫嗎?
小規(guī)模申報表增值稅及附加稅附列資料一是銷售不動產(chǎn)及差額征稅的才需要填寫嗎?
有一檔案服務(wù)費收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時是借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張原金額的發(fā)票需要沖回嗎會計分錄怎么做 當(dāng)時款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報24年企業(yè)所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)24年多計提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財務(wù)報表和企業(yè)所得稅季報嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價80元,沖暫估后,庫存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財務(wù)報表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費包括那些稅費
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
銷售退回,填了負(fù)數(shù),提取數(shù)據(jù)沒有帶出來
你看看直接沖減了嗎
本期沒有銷售額
同學(xué)你好 那你這個直接零申報就可以 如果有勾選進項那就直接自動采集附表二 其他不用填寫
那我的銷售和稅額都零申報,
銷售不做負(fù)數(shù)申報對吧,那增稅自動留抵嗎?
同學(xué)你好 你開紅字發(fā)票了嗎
開了紅字發(fā)票
同學(xué)你好 那你沒有藍字發(fā)票的話那就負(fù)數(shù)申報了
報負(fù)數(shù)銷售額,那附稅數(shù)據(jù)提不出來,手動填上,不減半呢
這個不用體現(xiàn)的哦
哦哦好的
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝