不含稅銷售額填在未開具發(fā)票銷售欄,對應(yīng)6%的稅率
在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第2行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
老師,在填寫申報表的時候,附表三服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì),第一列本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
個稅退稅手續(xù)費 做營業(yè)外收入 做銷售金額稅額時 附表一第五行填上金額和稅額 那主表的銷售金額包含這個數(shù)么 如果不開票在未開票發(fā)票 6%欄次去報 增值稅的 (附表一,第8行“6%征收率”未開具發(fā)票列,分別據(jù)實填寫銷售額及銷項稅額 )
請問一下老師,一般納稅人今天做增值稅申報時個稅手續(xù)費返還填在附列資料一第五行第五列時,不含稅銷售額自動帶到附表三第3行第1列,導(dǎo)致附表一的銷售稅額無法填寫,申報時說銷售額與銷售稅額不匹配導(dǎo)致無法申報
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì))第8欄的不含稅銷售額和《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)不一致怎么辦
我司是小規(guī)模,開具3個點專票,票面上的稅額是5827.5元,月末計提增值稅,金額也是5827.5,但是下個月繳稅的時候,劃款是5827.56,多了6分錢,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費未交增值稅借方掛著6分錢,怎么辦,怎么處理,
老師,我們是建筑行業(yè)。資產(chǎn)負(fù)債表項目存貨中包括工程施工還有原材料,還包括哪些科目?我按明細(xì)賬把原材料和工程施工加起來還不夠存貨的金額
老師,研發(fā)費用加計扣除的那部份費用要做賬嗎
老師,整理憑證的時候,下面的附件比如收據(jù),發(fā)票,銀行回單有沒有規(guī)定的順序,怎么排比較合理
老師,企業(yè)所得稅季度申報表上填寫的人數(shù),是不是要跟個數(shù)系統(tǒng)的人數(shù)一樣???
老師您好,我沒做過建筑行業(yè),朋友做代賬的,就寫了她代賬的建筑行業(yè),因為沒有深耕,面試的時候講不出來,老師能說一下建筑行業(yè)遇到的哪些比較棘手的問題嗎?
請問A,B兩家公司同個法人,是屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?A借款給B公司掛其他應(yīng)付款要交增值稅嗎?或者A投資B70%股份,這樣倆家之間無息借款不交增值稅什是嗎?
公司的裝修費用怎么做賬
合同的標(biāo)題(抬頭)是寫供方還是需方,還是都行?
老師您好,這個月申報季度利潤表,本期金額是4-6月的金額合計,本年累計金額是1-6月金額合計對嗎?