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老師,服務(wù)業(yè)增值稅進項稅額加計扣除10%怎么報?

2023-06-03 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-03 15:45

您好,是這樣的,他會先讓你備案,然后完事符合條件了會彈出來一個表

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快賬用戶5755 追問 2023-06-03 15:49

不是新公司,我剛來一個公司,這是個服務(wù)行業(yè),說加計扣除10%,我在什么時候算這個加計扣除?

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齊紅老師 解答 2023-06-03 15:50

這個是季度末的時候額

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快賬用戶5755 追問 2023-06-03 15:52

我這個月正常身邊,季度末才算嗎?

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快賬用戶5755 追問 2023-06-03 15:52

我在申報增值稅時候,有提示是否加計抵減???

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齊紅老師 解答 2023-06-03 15:53

嗯對是這個意思的,他會提示你是否符合要求

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快賬用戶5755 追問 2023-06-03 16:52

符合要求的要怎么抵減?

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齊紅老師 解答 2023-06-03 16:57

會彈出來一個表,然后把收入對應(yīng)的金額寫上去進項稅抵扣會自動彈出來

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您好,是這樣的,他會先讓你備案,然后完事符合條件了會彈出來一個表
2023-06-03
是的,2所有的,排除用于免稅上面,你生活服務(wù)免稅了,所以應(yīng)該沒有銷項稅額了,不用交稅
2021-02-22
你好; 根據(jù)你當期的進項稅 *10%計算抵扣的? ;現(xiàn)代服務(wù)現(xiàn)在是5% 、生活服務(wù)才是按10%
2023-09-19
您好 應(yīng)納增值稅金額=10000-5000*(1%2B0.1)=4500
2020-08-13
同學,你好 生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時,應(yīng)當按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行會計處理; 實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2023-12-22
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