您好,是的,填寫在本期金額那一欄
老師,服務(wù)業(yè)增值稅進項稅額加計扣除是不是在附表四里面填寫?
老師,代理服務(wù)行業(yè)進項稅額加計10%扣除,當月就可以扣嗎?附表四實際抵扣稅額怎么不能填寫呢?提取數(shù)據(jù)也顯示為0
老師,現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)適用加計扣除政策,加計扣除金額在《增值稅及附加稅費申報》表里填寫在哪一條?
增值稅加計扣除10%政策,附表四本期調(diào)減額是填寫進項稅額轉(zhuǎn)出額嗎
期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個科目,實際是幾月
老師的我只是做了 進項 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進 未抵扣進項稅嗎
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應收款 30.00 貸:庫存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對方把這30收了15當做門禁卡的使用費用,銀行對公轉(zhuǎn)了我們15.00。 今年是不是應該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費用-辦公費 15.00 貸:其他應收款 30.00
收到補開的專用進項發(fā)票,前期已申報收入,當期增值稅如何申報?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對應的進項稅是否已認證
老師差旅費記管理費用—差旅費,差旅補貼呢?例如300元一天補貼
老師,從客戶處退回來的商品產(chǎn)生的運費是做在銷售費用--運費嗎
老師中午好,我想問一下利潤表上的最終的剩的凈利潤和收入成本費用,這個比例應該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費用是2000塊錢,成本應該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師
已經(jīng)申報過了,忘記加計扣除,可以刪除重新申報吧?
您好,已經(jīng)繳納過稅款了嗎? 沒有繳納過的話,可以重新申報的。
零申報可以嗎
您好,0申報是什么意思呢?
進項大于銷項
您好,您這個不叫0申報的哈。 可以留底稅額申報的
好的,謝謝老師。進項稅加計抵減聲明,銷售額怎么填?是進項發(fā)票上的價稅合計嗎?
您好,不是銷售額,是進項稅的金額
是這樣的老師
您好,您是在做申明,還是在填寫申報表呢?
填附表四加計抵減先寫申明
您好,如果是申明的話,銷售額是你們自己實際發(fā)生的銷售收入的