您好 應(yīng)納增值稅金額=10000-5000*(1%2B0.1)=4500
老師,我銷項稅額10000,進項稅額5000,服務(wù)業(yè)加計10%,應(yīng)納增值稅怎么計算
計算甲公司上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項額,進項稅額和應(yīng)納增值稅
老師好 比如本月銷項稅額10000 進項稅額5000 計提增值稅的時候 未交增值稅就是5000 但是有稅盤服務(wù)費280 稅局網(wǎng)上交的增值稅是4800 這個增值稅應(yīng)該怎么計提
老師,服務(wù)業(yè)增值稅進項稅額加計扣除10%怎么報?
老師,生活服務(wù)類的納稅人進項稅額可以加計10%抵減,是怎么算?假如銷項稅額是10萬,進項是6萬,那這個加計抵減是最終要繳納多少稅額?
老師,購買方合同違約,收取對方違約金,需要開具增值稅發(fā)票嗎
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤的期末余額跟利潤表里的凈利潤的勾選關(guān)系是怎么樣的,是不是要一樣才是對的哦?
現(xiàn)金付款和商票付款的區(qū)別
我公司2024年發(fā)生研發(fā)費用100萬,入了管理費用-研發(fā)費,但是沒有相關(guān)研發(fā)立項書和研發(fā)輔助賬,2024年審計時要求獎入到管理費用-研發(fā)費原路返回入到相應(yīng)科目,但是研發(fā)項目領(lǐng)的材料又不是項目成本,應(yīng)該返回到哪個科目呢?
縫紉機油開票稅收編碼多少,開票系統(tǒng)沒有潤滑油這個編碼
本年利潤是本期金額還是累計金額填寫在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤欄?
租賃負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表填哪里
老師,年底打印總賬和明細賬的時候,明細賬需要打印應(yīng)收應(yīng)付款名下的往來單位嗎?比如應(yīng)收賬款A(yù)公司這樣的需要打印嗎?
三大報表可以買成本的自己填寫嗎
個人所得稅做匯算清繳,忘記密密碼選擇之后,它提示驗證不通過。這是什么原因呢?姓名和身份證號也都是對的。