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老師,我銷項稅額10000,進項稅額5000,服務(wù)業(yè)加計10%,應(yīng)納增值稅怎么計算

2020-08-13 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-13 10:29

您好 應(yīng)納增值稅金額=10000-5000*(1%2B0.1)=4500

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您好 應(yīng)納增值稅金額=10000-5000*(1%2B0.1)=4500
2020-08-13
您好,是這樣的,他會先讓你備案,然后完事符合條件了會彈出來一個表
2023-06-03
你好 ;? ? ? ? 你要做下結(jié)轉(zhuǎn)的: 借銷項稅 10000? 貸進項稅5000 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額? 280? ? ;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? ? ? ? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? ? ? ?貸應(yīng)交稅費- 未交增值稅; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費- 未交增值稅;貸銀行存款? ?
2022-08-11
是的,2所有的,排除用于免稅上面,你生活服務(wù)免稅了,所以應(yīng)該沒有銷項稅額了,不用交稅
2021-02-22
你當(dāng)月的進項稅額乘以10%。10萬-6萬-6萬*10%
2024-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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