你好,需要出一個(gè)委托書,乙公司委托甲公司付款的證明,借預(yù)收甲公司,貸應(yīng)收乙公司。
請(qǐng)問老師,我司是一般納稅人。9月應(yīng)收甲客戶不含稅金額100,稅額13。含稅金額113的貨款!然后有家乙公司同樣是我們客戶,但乙公司是小規(guī)模公司,不能開專票!就委托我們一起開票給甲公司,甲公司給我們打款,再支付給乙公司!乙公司不含稅金額是50,稅額6.5。含稅金額56.5!!我們都統(tǒng)一開票給甲公司!已銀收貨款!請(qǐng)問分錄怎么做
請(qǐng)問,我手上一家公司是買的,買前更名前的法人公司開了9萬左右的發(fā)票,實(shí)際款甲方?jīng)]付,但當(dāng)月之前會(huì)計(jì)直接入了回款庫存現(xiàn)金,變更后現(xiàn)在應(yīng)收賬款也無余額,現(xiàn)在甲方付款一定要付到當(dāng)時(shí)開票的公司(現(xiàn)已變更法人和公司名)這種情況如果我收款了如果處理?
2.甲機(jī)械制造有限公司是大型國有企業(yè),2021年發(fā)6月,甲公司同供貨商乙公司簽訂一份金額為100萬元的購銷合同。合同約定:供貨商乙公司交貨后甲公司支付貨款。7月份,供貨商乙公司按合同約定按時(shí)交貨,前進(jìn)公司驗(yàn)收入庫。但因各種因素的影響,前進(jìn)公司產(chǎn)品銷售不暢,資金緊張,未能及時(shí)付款。供應(yīng)商乙公司多次催促前進(jìn)公司支付貨款,甲公司隨即簽發(fā)了面額為100萬元的轉(zhuǎn)賬支票一張,交給供應(yīng)商乙公司。供應(yīng)商乙公司到銀行提示付款時(shí),銀行以甲公司的賬戶余額不足拒絕付款。請(qǐng)根據(jù)上述材料分析回答:(1)現(xiàn)階段我國票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)有幾種,屬于見票即付的即期票據(jù)有哪些?(2)什么是銀行支票和空頭支票?(3)本案中甲乙兩個(gè)公司之間的票據(jù)糾紛應(yīng)該怎樣處理?
老師,我想請(qǐng)問一下我公司是建筑行業(yè),給甲方開具發(fā)票300萬,但是甲方代付了民工的工資200萬。實(shí)際轉(zhuǎn)款到公司100萬。但是民工工資的轉(zhuǎn)款記錄和民工申報(bào)個(gè)人所得稅都由甲方公司在申報(bào),我們乙方公司這種情況應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問老師,甲公司乙公司都是我們的客戶,現(xiàn)乙公司經(jīng)營不善無法支付欠我公司的一百萬賬款(我方已開票計(jì)入應(yīng)收賬款),乙公司找到甲公司,甲公司愿意幫其支付欠款,甲公司表示之前支付了我方一百二十萬預(yù)付款(我方銀行已收款計(jì)入預(yù)收賬款)這次不會(huì)再額外支付要我們自行抵扣乙公司欠款,請(qǐng)問老師這種情況如何做分錄謝謝。
請(qǐng)問稅負(fù)率怎么計(jì)算公式?
老師請(qǐng)教下 暫估成本,這個(gè)月報(bào)所得稅 ,有些發(fā)票得下個(gè)月收到,現(xiàn)在的利潤是14萬 可以暫估嗎
老師,我看了前5年的12年月份的利潤表,本年累計(jì)凈利潤都是正數(shù),但是報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),以前年度有虧損額,我不明白了為什么稅務(wù)系統(tǒng)有虧損額,這個(gè)虧損額在哪查比較準(zhǔn)
老師您好,大修有兩個(gè)項(xiàng)目,要換一批備件。其中一個(gè)項(xiàng)目是很多備件組合成的,另一個(gè)項(xiàng)目是一套備件,價(jià)格均500萬元。請(qǐng)問我更換這兩套設(shè)備備件后,是否可以備件費(fèi)用資本化。
老師,我想把一月份的業(yè)務(wù)招待費(fèi)改成福利費(fèi),怎么改,要全部反結(jié)賬嗎?還是可以在10月一個(gè)憑證改,有好幾筆分錄要改
請(qǐng)問,有一個(gè)新員工8月入職,10月我給他申報(bào)工資個(gè)稅時(shí),比如9月發(fā)了8月的工資1.5萬,10月申報(bào)系統(tǒng)里他的個(gè)稅是1.5萬-累計(jì)扣除5000元*8個(gè)月,還是1.5萬-本月扣除5000,個(gè)稅系統(tǒng)會(huì)按上面哪個(gè)算個(gè)稅,是減累計(jì)扣除還是本月扣除
老師咱們有固定資產(chǎn)的臺(tái)賬嗎?帶公式的那種
老師:早上好!我開票碰到這樣一種情況,請(qǐng)教下老師怎么處理比較好,公司有個(gè)工程合同價(jià)是45.5萬,7月份用分公司開了13.5萬,現(xiàn)在又要開9.3萬,分公司年銷售額達(dá)到490多萬,如果在開9.3萬就超500萬了,現(xiàn)在這9.3萬我可以用總公司開票嗎
你好老師 控股母子公司做合并報(bào)表。少數(shù)股東損益和權(quán)益怎么計(jì)算呢 還有除了母公司有實(shí)繳200萬,另一股東也有實(shí)繳180萬,這種情況下合并報(bào)表實(shí)收資本是寫100萬嗎,合并之后的未分配利潤是-1000萬,怎么在少數(shù)股東權(quán)益那里填寫呢
老師,你好,我們公司準(zhǔn)備注銷了,應(yīng)收賬款掛帳6萬,預(yù)收掛帳5萬,其他應(yīng)付掛帳掛帳10w,請(qǐng)問老師,我這個(gè)該怎么調(diào)?謝謝