你好 ,可以暫估成本
老師你好,我想請問一下,我有一張發(fā)票已經(jīng)付款了,但是得下個月才開票,我可以先這個月暫估,然后在取得發(fā)票后,然后沖銷暫估嗎,就是想問下餐費的發(fā)票也可以暫估嗎?
老師您好A公司第四季度的成本發(fā)票還沒有收到,成本是暫估的,現(xiàn)在報20年四季所得稅可以按這個暫估成本來報稅嗎
這個月做賬之后 發(fā)現(xiàn)利潤7百多萬 但是不想到季報的時候交那么的企業(yè)所得稅 想暫估 請問暫估多少合適
老師,季末利潤8萬,不想預繳所得稅,可以暫估嗎?下個月開來票再入成本行嗎?
老師,請問一下我7-9月成本發(fā)票沒收到,我現(xiàn)在做賬暫估了成本,申報利潤總額負數(shù),10-12月要是沒有收到發(fā)票,我就沖暫估,交稅。這個可以嗎?
上期留抵稅額是指哪一個數(shù)?
公司9月份的報關單有2個金額錯了,后續(xù)可能需要修改報關單金額,對應的采購發(fā)票我是否可以暫停勾選,或者勾選不申報退稅,還請老師幫忙給一個建議哈,謝謝
小規(guī)模納稅人按優(yōu)惠稅率1%入賬,享受2%優(yōu)惠如何做會計分錄
那收工的憑證要記錄嗎? 還是說有紙質版的,或者一些必要線下的內容做憑證記錄起來
老師 由于改了前面幾個月的賬 導致前面兩個季度的報表跟申報的有一些出入 可以根據(jù)一、二季度現(xiàn)在的賬載金額直接去把前面申報的兩個季度報表更改嗎?更改前面報表,會引起稅務稽查嗎?
員工到手工資是4000元,個人承擔社保435.7元,在填個人所得稅時,本期收入要填4000元,還是4435.7元
請問老師,賣給客戶的商品,因質量問題,不收回商品,又重新給客戶發(fā)了一個,只收取了運費,這種怎么做賬務處理呢?要是需要交增值稅,稅務報表怎么報呢
老師,公司2024年本來虧損60萬,稅局不認可報銷的費用有20萬,那這種情況用不用在補稅
我在小紅書里看到跨境電商用更換香港公司為主體去規(guī)避申報數(shù)據(jù)。說是可以解決無票采購的問題,什么大陸的公司只做服務商的部分,香港公司來銷售收款。老師,香港公司采購不用單據(jù)的嗎?還是說invoice發(fā)票可以隨便開,所以她們不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回來?如果是銷售過億的企業(yè),那點服務商的費用估計不夠吧?
服裝電商,一年銷售額一千多萬,幾乎沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在電商平臺還沒有綁定公司。 這個怎么處理。 如果綁定公司了是屬于一般納稅人嗎
老師暫估多少合適呢?
老板說進項票40多萬
不能暫估40萬吧? 利潤就虧損了
建議不要超過14萬元