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消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 并相應(yīng)計(jì)提農(nóng)民工工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款 代發(fā)工資,然后減少對(duì)甲方的應(yīng)收賬款
這些民工工資已經(jīng)由甲方用個(gè)人所得稅系統(tǒng)申報(bào)到他們公司里了,我們還能做成本嗎?
這些民工工資已經(jīng)由甲方用個(gè)人所得稅系統(tǒng)申報(bào)到他們公司里了,我們還能做成本嗎?——甲方只是代付工資及代扣個(gè)稅,不影響你們的用工成本。
那我直接做:借生產(chǎn)成本-農(nóng)民工工資,貸應(yīng)收賬款。結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸生產(chǎn)成本-農(nóng)民工工資??梢詥??
如果甲方是由他們公司添加民工,申報(bào)為他公司的生產(chǎn)成本的話,我這樣做的話就報(bào)了兩次成本了,甲方公司報(bào)了一次,我公司也報(bào)了一次。
那我直接做:借生產(chǎn)成本-農(nóng)民工工資,貸應(yīng)收賬款。結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸生產(chǎn)成本-農(nóng)民工工資??梢詥??——可以
如果甲方是由他們公司添加民工,申報(bào)為他公司的生產(chǎn)成本的話,我這樣做的話就報(bào)了兩次成本了,甲方公司報(bào)了一次,我公司也報(bào)了一次?!追讲粫?huì)的,勞務(wù)關(guān)系在你們這邊。
那我公司需要將這些名單添加到個(gè)人所得稅APP嗎?還是只需要甲方提供的花名冊(cè)和轉(zhuǎn)款憑證就做成我公司成本。
甲方是代發(fā)工資,申報(bào)稅個(gè)還是乙方申報(bào)。
如甲方代發(fā)乙方申報(bào)個(gè)稅你們可以不用再申報(bào)了。
那我就是直接用花名冊(cè)和轉(zhuǎn)款憑證就可以做成本嗎?就不用再申報(bào)個(gè)稅了嘛。
那我就是直接用花名冊(cè)和轉(zhuǎn)款憑證就可以做成本嗎?就不用再申報(bào)個(gè)稅了嘛。——是的
甲方有時(shí)候會(huì)給我們一些個(gè)人所得稅的完稅證明,這就證明甲方已經(jīng)代我公司申報(bào)了農(nóng)民工個(gè)人所得稅了。是這個(gè)意思吧
甲方有時(shí)候會(huì)給我們一些個(gè)人所得稅的完稅證明,這就證明甲方已經(jīng)代我公司申報(bào)了農(nóng)民工個(gè)人所得稅了。是這個(gè)意思吧——是的
這種情況我公司就不需要再做一次個(gè)人所得稅的申報(bào)了嗎?
這種情況我公司就不需要再做一次個(gè)人所得稅的申報(bào)了嗎?——是的
這種情況我公司就不需要再申報(bào)農(nóng)民工工資的個(gè)稅申報(bào)了嘛,直接用花名冊(cè)和轉(zhuǎn)款憑證做成本就OK了,是我理解的這樣嗎?
你好,正常應(yīng)是你們代扣的個(gè)稅,目前甲方幫你們代申報(bào)個(gè)稅,你們就不用再重復(fù)申報(bào)扣款了。你沒理解錯(cuò)。