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請(qǐng)問老師,我司是一般納稅人。9月應(yīng)收甲客戶不含稅金額100,稅額13。含稅金額113的貨款!然后有家乙公司同樣是我們客戶,但乙公司是小規(guī)模公司,不能開專票!就委托我們一起開票給甲公司,甲公司給我們打款,再支付給乙公司!乙公司不含稅金額是50,稅額6.5。含稅金額56.5??!我們都統(tǒng)一開票給甲公司!已銀收貨款!請(qǐng)問分錄怎么做

2021-10-18 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-18 21:04

同學(xué)你好,因?yàn)槭湛铋_票都是給甲公司的,分錄,借,銀行存款,169.5,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,150,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),19.5。

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快賬用戶2423 追問 2021-10-18 21:05

支付給乙公司部分呢?還有稅額怎么劃分

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齊紅老師 解答 2021-10-18 21:08

同學(xué)你好,貴公司都是銷售,怎么還會(huì)支付給乙公司的啊?

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快賬用戶2423 追問 2021-10-18 21:09

是乙公司跟甲公司的業(yè)務(wù) 往來 我司替乙公司開票給甲公司

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齊紅老師 解答 2021-10-18 21:18

同學(xué)你好,咱理順一下啊,假設(shè)貴公司是A公司,銷售給甲公司113,銷售給乙公司56.5,乙公司給錢到甲公司56.5,甲公司共給貴公司A公司169.5,貴公司A公司給甲公司開具發(fā)票金額169.5,貴公司A公司的業(yè)務(wù)就結(jié)束了,不是嗎?

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同學(xué)你好,因?yàn)槭湛铋_票都是給甲公司的,分錄,借,銀行存款,169.5,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,150,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),19.5。
2021-10-18
甲支付100,計(jì)入預(yù)付賬款 甲收到130 借,原材料等130 貸,預(yù)付賬款100 應(yīng)付賬款30
2021-11-11
同學(xué)你好 是工程的業(yè)務(wù)開工程服務(wù)不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的吧
2022-05-07
同學(xué)你好 這個(gè)發(fā)票都開了吧
2021-11-11
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 支付給乙公司的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款。
2024-07-30
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