同學(xué),你好
增值稅稅負(fù)率 = 實(shí)際交納增值稅稅額 / 不含稅的實(shí)際銷(xiāo)售收入 × 100%。
所得稅稅負(fù)率 = 應(yīng)納所得稅額 / 應(yīng)納稅銷(xiāo)售額 × 100%。
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅稅負(fù)率計(jì)算公式是什么?
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老師,請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)率計(jì)算公式具體步驟
excel怎么復(fù)制稅負(fù)率公式直接計(jì)算稅負(fù)率?
稅負(fù)率的公式怎么計(jì)算?
上期留抵稅額是指哪一個(gè)數(shù)?
公司9月份的報(bào)關(guān)單有2個(gè)金額錯(cuò)了,后續(xù)可能需要修改報(bào)關(guān)單金額,對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票我是否可以暫停勾選,或者勾選不申報(bào)退稅,還請(qǐng)老師幫忙給一個(gè)建議哈,謝謝
小規(guī)模納稅人按優(yōu)惠稅率1%入賬,享受2%優(yōu)惠如何做會(huì)計(jì)分錄
那收工的憑證要記錄嗎? 還是說(shuō)有紙質(zhì)版的,或者一些必要線(xiàn)下的內(nèi)容做憑證記錄起來(lái)
老師 由于改了前面幾個(gè)月的賬 導(dǎo)致前面兩個(gè)季度的報(bào)表跟申報(bào)的有一些出入 可以根據(jù)一、二季度現(xiàn)在的賬載金額直接去把前面申報(bào)的兩個(gè)季度報(bào)表更改嗎?更改前面報(bào)表,會(huì)引起稅務(wù)稽查嗎?
員工到手工資是4000元,個(gè)人承擔(dān)社保435.7元,在填個(gè)人所得稅時(shí),本期收入要填4000元,還是4435.7元
請(qǐng)問(wèn)老師,賣(mài)給客戶(hù)的商品,因質(zhì)量問(wèn)題,不收回商品,又重新給客戶(hù)發(fā)了一個(gè),只收取了運(yùn)費(fèi),這種怎么做賬務(wù)處理呢?要是需要交增值稅,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)呢
老師,公司2024年本來(lái)虧損60萬(wàn),稅局不認(rèn)可報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用有20萬(wàn),那這種情況用不用在補(bǔ)稅
我在小紅書(shū)里看到跨境電商用更換香港公司為主體去規(guī)避申報(bào)數(shù)據(jù)。說(shuō)是可以解決無(wú)票采購(gòu)的問(wèn)題,什么大陸的公司只做服務(wù)商的部分,香港公司來(lái)銷(xiāo)售收款。老師,香港公司采購(gòu)不用單據(jù)的嗎?還是說(shuō)invoice發(fā)票可以隨便開(kāi),所以她們不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回來(lái)?如果是銷(xiāo)售過(guò)億的企業(yè),那點(diǎn)服務(wù)商的費(fèi)用估計(jì)不夠吧?
服裝電商,一年銷(xiāo)售額一千多萬(wàn),幾乎沒(méi)有成本發(fā)票,現(xiàn)在電商平臺(tái)還沒(méi)有綁定公司。 這個(gè)怎么處理。 如果綁定公司了是屬于一般納稅人嗎
本年繳納的增值稅看哪一行數(shù)據(jù)
同學(xué),你好
你看銀行流水,繳納增值稅的金額