你好。做固定資產(chǎn)清理的分錄。
老師我想問下我們這邊之前有一批別的公司購買的車輛給我們做租賃使用,現(xiàn)在對方幫這些車輛要回,但是之前發(fā)票也是開的別的公司,我們只有使用權但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產(chǎn)貸其他應付款現(xiàn)在車輛要還給對方我們這邊做借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) ,但是我的其他應付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。
老師,我們幫人家付的固定資產(chǎn)100萬,現(xiàn)在把錢還給我們,之前做的分錄 借應付賬款 100 貸應收票據(jù)100 現(xiàn)在分錄怎么做啊
之前我們幫王總墊付45萬設備款, 借 固定資產(chǎn)45 貸應付賬款45 現(xiàn)在王總還欠我們應收賬款,也就是把固定資產(chǎn)賣給他45萬 他說固定資產(chǎn)的45萬由他自己付給人家。那這個賬怎么平呢
我們欠賣固定資產(chǎn)45萬(實際上就是幫王總墊付的),王總欠我們45萬,后面王總又說自己付45萬,那我們的賬怎么平啊,是不是三方協(xié)議啊
老師請問一下,我們欠對方公司912834萬元,賬上有其他應付款期末貸方余額912834,現(xiàn)在我們把固定資產(chǎn)賣了,賣給對方公司抵欠款,固定資產(chǎn)按賬面凈值平價轉(zhuǎn)賣了45萬,分錄是不是直接做:1.先做正常銷售:借:應收賬款-A公司45萬 貸:主營業(yè)務收入445544.55 貸 應交稅費-應交增值稅 4455.44 2.分錄對沖:借:其他應付款-A公司 45萬 貸:應收賬款-A公司45萬 剩下的余額我再轉(zhuǎn)增資本 請問我這樣做是對的嗎,麻煩幫我解答一下,謝謝老師啦
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
然后這個往來就對沖了。
現(xiàn)在是三方人,我,王總,賣固定資產(chǎn)的,
借 固定資產(chǎn)45 貸應付賬款45 這個是我們墊付給賣固定資產(chǎn)的
王總欠我們的45萬 借應收賬款
分錄怎么做呢
人家開票給我們45萬呢
賣固定資產(chǎn)的開票給我們45萬
人家開了100萬,還剩45萬沒付款
我們欠賣固定資產(chǎn)45萬(實際上就是幫王總墊付的),王總欠我們45萬,后面王總又說自己付45萬,那我們的賬怎么平啊
請把你的折舊額。還有固定資產(chǎn)原值。一共賣多少錢?發(fā)過來,我給你寫。