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老師,我們幫人家付的固定資產(chǎn)100萬,現(xiàn)在把錢還給我們,之前做的分錄 借應(yīng)付賬款 100 貸應(yīng)收票據(jù)100 現(xiàn)在分錄怎么做啊

2023-06-01 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-01 10:13

你好 借:銀行存款100 貸:應(yīng)付賬款 100

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快賬用戶2043 追問 2023-06-01 10:15

關(guān)鍵是把應(yīng)付賬款沖掉是把

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快賬用戶2043 追問 2023-06-01 10:16

老師,人家?guī)坠P賬給的承兌一個(gè)大的還有銀行存款現(xiàn)金之類的,這樣怎么平賬呢

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快賬用戶2043 追問 2023-06-01 10:16

總額是平掉了

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齊紅老師 解答 2023-06-01 10:19

是的,要把應(yīng)付賬款沖掉的

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你好 借:銀行存款100 貸:應(yīng)付賬款 100
2023-06-01
你好,借銀行存款,貸應(yīng)付賬款就可以了。
2023-06-01
你好,借其他應(yīng)付款貸,應(yīng)付賬款。
2023-06-02
你好,這個(gè)固定資產(chǎn)也需要紅沖嗎?
2022-06-21
你好;借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款 ; 收到投資做; 借銀行存款貸實(shí)收資本; 次月開始折舊了??
2023-06-02
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