你好 借:銀行存款100 貸:應(yīng)付賬款 100
付款銀行,借銀行100,貸應(yīng)付100,分錄寫錯(cuò)了,現(xiàn)在做了原路紅沖,正確分錄,現(xiàn)在科目余額表借方有余額,如果不做錯(cuò)的話,借,固定資產(chǎn)100,貸應(yīng)付賬款100,借應(yīng)付賬款100,貸銀行100,這樣我的應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是0啊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊
我們與一家往來單位之間,我還欠他30萬的應(yīng)付款未付,但在12月份這家單位向我們借走了100萬,這100萬是做借:應(yīng)付賬款100萬,貸:銀行存款100萬,還是應(yīng)該要怎么做?謝謝老師指導(dǎo)
老師,我們幫人家付的固定資產(chǎn)100萬,現(xiàn)在把錢還給我們,之前做的分錄 應(yīng)付賬款 100 銀行存款100 現(xiàn)在分錄怎么做啊
老師,我們幫人家付的固定資產(chǎn)100萬,現(xiàn)在把錢還給我們,之前做的分錄 借應(yīng)付賬款 100 貸應(yīng)收票據(jù)100 現(xiàn)在分錄怎么做啊
反正他出的投資款給我們了,我們也用掉了,但是他的投資款是給我們了,我們怎么來平賬呢 我們之前墊付的固定資產(chǎn)做的分錄 借應(yīng)付賬款100 貸銀行存款 100
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
關(guān)鍵是把應(yīng)付賬款沖掉是把
老師,人家?guī)坠P賬給的承兌一個(gè)大的還有銀行存款現(xiàn)金之類的,這樣怎么平賬呢
總額是平掉了
是的,要把應(yīng)付賬款沖掉的