你好 是的,這個(gè)是按照不含稅收入計(jì)算的

填寫增值稅申報(bào)表 按適用稅率計(jì)稅銷售額和應(yīng)稅貨物銷售額填寫的金額是不是都是這個(gè)月不含稅收入
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說(shuō)法正確的有()。 A.應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 B.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算僅填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額” C.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的1%計(jì)算填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請(qǐng)問(wèn)C是為什么錯(cuò)了?
增值稅申報(bào)表中,按適用稅率計(jì)稅銷售額和應(yīng)稅貨物銷售額的數(shù)不一致,是為什么?
建筑行業(yè),增值稅申報(bào)主表中的:其中:應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額可需要填寫的,(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額本月數(shù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的
老師,我們一般納稅人,開(kāi)了6個(gè)點(diǎn)的專票,申報(bào)增值稅主表的時(shí)候,是填在應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額呢?還是直接填寫按適用稅率計(jì)稅銷售額
老師,小規(guī)模納稅人沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),免增值稅和附加稅,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
已付的借款利息 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填呢
車行貿(mào)易公司批發(fā)給店面的空電動(dòng)車(不含電池)開(kāi)票要每部車開(kāi)多少。店面每個(gè)月銷售車30部左右 2500-4500左右銷售價(jià)
老師,麻煩問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人開(kāi)了增值稅專票,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅記到哪個(gè)里面?
老師會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)嗎
我司甲方要建康養(yǎng)中心!請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)科目如何設(shè)置?我只做過(guò)乙方,成本那塊就是工程施工—人工、—材料、—機(jī)械!
已經(jīng)實(shí)繳了的注冊(cè)資金可以減資嗎?
藍(lán)天救援隊(duì)這種非盈利性機(jī)構(gòu)增值稅所得稅有啥減免政策嘛
老師:個(gè)體戶是核定征收的,稅務(wù)提示申報(bào)的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額。這個(gè)要調(diào)整不?
老師,4月的個(gè)稅繳費(fèi)數(shù)值少了0.01分,憑證需要怎么更正?

